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L' AS DU CARREAUX

Dépôt

DénominationL' AS DU CARREAUX
Siren524588308
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7301
Numéro de dépôt5346
Numéro de Gestion2010B00900
Code Activité4520A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt07/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse73290 LA MOTTE SERVOLEX
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

028 Immobilisations corporelles 64 837.00 32 842.00 31 995.00 5 014.00
040 Immobilisations financières 3 445.00 3 445.00 3 229.00
044 Total Actif Immobilisé 68 282.00 32 842.00 35 439.00 8 243.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 14 610.00 14 610.00 14 066.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 70.00 70.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 28 902.00 418.00 28 484.00 30 289.00
072 Créances – Autres 7 494.00 7 494.00 2 962.00
080 Valeurs mobilières de placement 7 000.00 7 000.00 3 000.00
084 Disponibilités 33 761.00 33 761.00 17 917.00
092 Charges constatées d’avance 889.00 889.00 850.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 92 726.00 418.00 92 308.00 69 084.00
110 Total général Actif 161 008.00 33 260.00 127 747.00 77 327.00
120 Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
126 Réserve légale 500.00 500.00
132 Autres réserves 44 406.00 20 449.00
136 Résultat de l’exercice 10 629.00 23 956.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 60 535.00 49 906.00
156 Emprunts et dettes assimilées 43 713.00 5 145.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 18 480.00 11 439.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 323.00
172 Autres dettes 4 672.00 10 838.00
174 Produits constatés d’avance 348.00
176 Total des dettes 67 213.00 27 422.00
180 Total général Passif 127 747.00 77 327.00
195 Dont dettes à plus d’un an 35 527.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 30 219.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 565.00 84.00
214 Production vendue de biens – France 103 378.00 108 699.00
218 Production vendue de services ‐ France 56 593.00 47 856.00
224 Production immobilisée 25 008.00
230 Autres produits 358.00 33.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 185 903.00 156 672.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 53.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 59 616.00 51 680.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -545.00 -6 095.00
242 Autres charges externes. 80 288.00 52 407.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 083.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 2 342.00 2 932.00
250 Rémunérations du personnel 20 250.00 16 300.00
252 Charges sociales 8 222.00 6 563.00
254 Dotations aux amortissements 3 023.00 2 307.00
256 Dotations aux provisions 418.00
262 Autres charges 124.00 65.00
264 Total des charges d’exploitation 173 320.00 126 629.00
270 Résultat d’exploitation 12 583.00 30 042.00
280 Produits financiers 44.00 19.00
290 Produits exceptionnels 254.00
294 Charges financières 362.00 813.00
300 Charges exceptionnelles 1 319.00
306 Impôts sur les bénéfices 1 635.00 4 228.00
310 Bénéfice ou perte 10 629.00 23 956.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 978.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 29 025.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 215.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 38 063.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 30 219.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 33 069.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 25 309.00