INSTITUT DE SECURITE FERROVIAIRE
Dépôt
Dénomination | INSTITUT DE SECURITE FERROVIAIRE |
Siren | 524612678 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 6201 |
Numéro de dépôt | 6587 |
Numéro de Gestion | 2010B01018 |
Code Activité | 8559A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/09/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 62300 Lens |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 5 175.00 | 4 378.00 | 797.00 | 6 393.00 |
040 Immobilisations financières | 698.00 | 698.00 | 475.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 5 873.00 | 4 378.00 | 1 495.00 | 6 868.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 295.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 931.00 | 78 931.00 | 55 368.00 | |
072 Créances – Autres | 3 042.00 | 3 042.00 | 39 624.00 | |
084 Disponibilités | 35 709.00 | 35 709.00 | 28 182.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 682.00 | 117 682.00 | 123 468.00 | |
110 Total général Actif | 123 555.00 | 4 378.00 | 119 177.00 | 130 336.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
132 Autres réserves | 48 096.00 | 75 160.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 24 340.00 | 12 935.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 82 436.00 | 98 095.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 3 009.00 | 5 945.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 607.00 | 1 922.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 301.00 | |||
172 Autres dettes | 31 126.00 | 24 373.00 | ||
176 Total des dettes | 36 741.00 | 32 241.00 | ||
180 Total général Passif | 119 177.00 | 130 336.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 064.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 4 167.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 202 307.00 | 167 610.00 | ||
230 Autres produits | 403.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 202 710.00 | 167 610.00 | ||
242 Autres charges externes. | 103 978.00 | 91 772.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 433.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 566.00 | 1 096.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 53 073.00 | 42 377.00 | ||
252 Charges sociales | 14 011.00 | 12 561.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 694.00 | 3 184.00 | ||
262 Autres charges | 28.00 | 10.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 173 350.00 | 151 001.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 29 360.00 | 16 609.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 4 167.00 | 500.00 | ||
294 Charges financières | 104.00 | 187.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 5 238.00 | 1 939.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 844.00 | 2 048.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 24 340.00 | 12 935.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 841.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 223.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 634.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 064.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 825.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 743.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 4 167.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -577.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 43 346.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 117.00 |