DIADEIS PR
Dépôt
Dénomination | DIADEIS PR |
Siren | 538673187 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 7501 |
Numéro de dépôt | 73430 |
Numéro de Gestion | 2011B26669 |
Code Activité | 7311Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/07/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 75015 PARIS |
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 305.00 | 4 304.00 | 1.00 | 1.00 |
AH Fonds commercial | 200 000.00 | 200 000.00 | 200 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 816.00 | 12 816.00 | 2 749.00 | |
BJ TOTAL (I) | 217 121.00 | 17 120.00 | 200 001.00 | 202 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 875.00 | 3 875.00 | 15 722.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 51 852.00 | 8 841.00 | 43 011.00 | 116 088.00 |
BZ Autres créances | 29 868.00 | 29 868.00 | 18 167.00 | |
CF Disponibilités | 166 731.00 | 166 731.00 | 28 147.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 28.00 | 28.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 252 353.00 | 8 841.00 | 243 513.00 | 178 123.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 475.00 | 25 961.00 | 443 514.00 | 380 873.00 |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 4 372.00 | 3 731.00 | ||
DH Report à nouveau | 76 686.00 | 64 504.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 764.00 | 12 823.00 | ||
DL TOTAL (I) | 128 294.00 | 131 058.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 19 472.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 173 093.00 | 183 909.00 | ||
EA Autres dettes | 127 121.00 | 43 035.00 | ||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 400.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 315 219.00 | 249 816.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 443 514.00 | 380 873.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 391 790.00 | 46 156.00 | 437 946.00 | 676 046.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 391 790.00 | 46 156.00 | 437 946.00 | 676 046.00 |
FQ Autres produits | 21.00 | 3.00 | ||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 437 968.00 | 676 049.00 | ||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | 11 847.00 | 9 274.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 171 854.00 | 260 793.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | -3 499.00 | 9 165.00 | ||
FY Salaires et traitements | 184 401.00 | 270 445.00 | ||
FZ Charges sociales | 73 645.00 | 106 797.00 | ||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 2 749.00 | 3 792.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 440 997.00 | 660 266.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -3 030.00 | 15 784.00 | ||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 344.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 344.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 78.00 | 1 613.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 78.00 | 1 613.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 266.00 | -1 613.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -2 764.00 | 14 171.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HK Impôts sur les bénéfices | 1 348.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 438 312.00 | 676 049.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 075.00 | 663 227.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 764.00 | 12 823.00 | ||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 121.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 204 305.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 816.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 217 121.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 304.00 | 4 304.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 067.00 | 2 749.00 | 12 816.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 371.00 | 2 749.00 | 17 120.00 | |
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07 Provisions | Montant début d’exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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6T Sur comptes clients | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
7C TOTAL GENERAL | 8 841.00 | 8 841.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VA Clients douteux ou litigieux | 10 573.00 | |||
UX Autres créances clients | 41 278.00 | |||
UY Personnel et comptes rattachés | 285.00 | |||
VB T. V. A. | 14 146.00 | |||
VP Divers | 11 585.00 | |||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 852.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 28.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 748.00 | 81 748.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 005.00 | 15 005.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 23 642.00 | 23 642.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 823.00 | 142 823.00 | ||
VW T.V.A. | 1 660.00 | 1 660.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 967.00 | 4 967.00 | ||
VI Groupe et associés | 126 821.00 | 126 821.00 | ||
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 300.00 | 300.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 315 219.00 | 315 219.00 |