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GAMARAY

Dépôt

DénominationGAMARAY
Siren538761933
Cloture31/12/2017
Code du Greffe8903
Numéro de dépôt727
Numéro de Gestion2011B00409
Code Activité4799B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt22/06/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse89770 CHAILLEY
2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AB Frais d’établissement 915.00 915.00
AF Concessions, brevets et droits similaires 40 219.00 33 003.00 7 215.00
AT Autres immobilisations corporelles 1 867 735.00 1 867 735.00
BJ TOTAL (I) 1 908 868.00 33 918.00 1 874 950.00
BX Clients et comptes rattachés 52.00 52.00
BZ Autres créances 44 028.00 44 028.00
CF Disponibilités 5 074.00 5 074.00
CJ TOTAL (II) 49 155.00 49 155.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 1 958 023.00 33 918.00 1 924 105.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 600 000.00
DH Report à nouveau -145 560.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) -48 742.00
DL TOTAL (I) 405 698.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 1 467 957.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 50 450.00
EC TOTAL (IV) 1 518 406.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 1 924 105.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 1 518 406.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FA Ventes de marchandises 7 738.00 7 738.00
FJ Chiffres d’affaires nets 7 738.00 7 738.00
FQ Autres produits 7.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 7 745.00
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) 2 627.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 584.00
FW Autres achats et charges externes 46 952.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 120.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 7 916.00
GE Autres charges 21.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 58 220.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) -50 474.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) -50 474.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion 1 733.00
HD Total des produits exceptionnels (VII) 1 733.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) 1 733.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 9 478.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 58 220.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) -48 742.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 915.00
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 219.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 1 681 573.00 186 162.00
0G ACQUISITIONS Total Général 1 722 706.00 186 162.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 915.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 40 219.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 1 867 735.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 1 908 868.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 915.00 915.00
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 25 088.00 7 916.00 33 003.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 26 002.00 7 916.00 33 918.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UX Autres créances clients 52.00
VB T. V. A. 44 028.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 44 081.00 44 081.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 50 450.00 50 450.00
VI Groupe et associés 1 467 957.00 1 467 957.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 1 518 406.00 1 518 406.00