ORGANEO
Dépôt
Dénomination | ORGANEO |
Siren | 539894899 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 5751 |
Numéro de dépôt | 3038 |
Numéro de Gestion | 2012B00218 |
Code Activité | 7490B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/06/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 57000 Metz |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 133 701.00 | 26 750.00 | 106 950.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 7 707.00 | 3 149.00 | 4 558.00 | |
040 Immobilisations financières | 5 533.00 | 5 533.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 146 942.00 | 29 900.00 | 117 042.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 59 518.00 | 59 518.00 | ||
072 Créances – Autres | 12 909.00 | 12 909.00 | ||
080 Valeurs mobilières de placement | 53 680.00 | 53 680.00 | ||
084 Disponibilités | 116 260.00 | 116 260.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 2 296.00 | 2 296.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 244 665.00 | 244 665.00 | ||
110 Total général Actif | 391 607.00 | 29 900.00 | 361 707.00 | |
120 Capital social ou individuel | 18 180.00 | |||
126 Réserve légale | 3 826.00 | |||
132 Autres réserves | 14 540.00 | |||
134 Report à nouveau | 53 161.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 15 992.00 | |||
140 Provisions réglementées | 33 065.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 138 765.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 140 000.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 36 917.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 175.00 | |||
172 Autres dettes | 46 024.00 | |||
176 Total des dettes | 222 941.00 | |||
180 Total général Passif | 361 707.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 66 809.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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217 Production vendue de services ‐ Export | 7 189.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 467 336.00 | |||
224 Production immobilisée | 45 448.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 400.00 | |||
230 Autres produits | 5 702.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 521 887.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 700.00 | |||
242 Autres charges externes. | 305 449.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 986.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 090.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 141 919.00 | |||
252 Charges sociales | 42 540.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 15 976.00 | |||
262 Autres charges | 2.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 511 678.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 10 209.00 | |||
280 Produits financiers | 531.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 7 601.00 | |||
294 Charges financières | 327.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 022.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 15 992.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 59 242.00 | |||
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 11 793.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 758.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 808.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 93 926.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 66 809.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 13 793.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 86 437.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 942.00 |