GALOCHAR
Dépôt
Dénomination | GALOCHAR |
Siren | 751018508 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 8303 |
Numéro de dépôt | 1325 |
Numéro de Gestion | 2012B00451 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/05/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 83600 Fréjus |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 17 114.00 | 13 893.00 | 3 221.00 | 1 338.00 |
040 Immobilisations financières | 1 414.00 | 1 414.00 | 1 414.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 65 528.00 | 13 893.00 | 51 635.00 | 49 752.00 |
072 Créances – Autres | 459.00 | 459.00 | 711.00 | |
084 Disponibilités | 553.00 | 553.00 | 4 009.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 122.00 | 122.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 134.00 | 1 134.00 | 4 720.00 | |
110 Total général Actif | 66 662.00 | 13 893.00 | 52 769.00 | 54 472.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
132 Autres réserves | 9 366.00 | 155.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 3 498.00 | 9 212.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 18 364.00 | 14 866.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 28 672.00 | 28 465.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 160.00 | 149.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 1 728.00 | |||
172 Autres dettes | 5 573.00 | 10 991.00 | ||
176 Total des dettes | 34 405.00 | 39 605.00 | ||
180 Total général Passif | 52 769.00 | 54 472.00 | ||
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | 1 414.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 3 988.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 935.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 91 837.00 | 102 752.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 824.00 | 883.00 | ||
230 Autres produits | 1 119.00 | 2 187.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 780.00 | 105 822.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 29 253.00 | 33 265.00 | ||
242 Autres charges externes. | 22 760.00 | 23 757.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 199.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 022.00 | 1 700.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 32 061.00 | 25 974.00 | ||
252 Charges sociales | 1 758.00 | 2 160.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 052.00 | 2 364.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 88 907.00 | 89 222.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 4 873.00 | 16 601.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 511.00 | |||
294 Charges financières | 919.00 | 1 275.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 5 500.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 456.00 | 1 125.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 3 498.00 | 9 212.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 352.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 583.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 62 593.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 935.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 10 827.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 464.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |