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HAMOT ORTHOPEDIC

Dépôt

DénominationHAMOT ORTHOPEDIC
Siren751195603
Cloture31/08/2017
Code du Greffe0401
Numéro de dépôt647
Numéro de Gestion2012B00224
Code Activité3250A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/04/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse04660 CHAMPTERCIER
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 3 259.00 3 259.00
028 Immobilisations corporelles 19 141.00 13 888.00 5 253.00 7 635.00
040 Immobilisations financières 1 255.00 1 255.00 1 254.00
044 Total Actif Immobilisé 23 655.00 17 147.00 6 508.00 8 889.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 2 210.00 2 210.00 2 068.00
060 Stock marchandises 21 254.00 21 254.00 21 922.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 10 559.00 1 385.00 9 173.00 8 726.00
072 Créances – Autres 288.00 288.00 204.00
080 Valeurs mobilières de placement 7 000.00 7 000.00 10 000.00
084 Disponibilités 2 396.00 2 396.00 5 259.00
092 Charges constatées d’avance 1 358.00 1 358.00 1 001.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 45 065.00 1 385.00 43 680.00 49 179.00
110 Total général Actif 68 720.00 18 532.00 50 188.00 58 068.00
120 Capital social ou individuel 5 000.00 5 000.00
126 Réserve légale 500.00 500.00
132 Autres réserves 21 097.00 20 086.00
136 Résultat de l’exercice 3 137.00 1 011.00
140 Provisions réglementées 7 444.00 8 377.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 37 179.00 34 974.00
156 Emprunts et dettes assimilées 402.00 4 664.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 3 143.00 4 121.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N -4 402.00
172 Autres dettes 9 464.00 14 309.00
176 Total des dettes 13 009.00 23 094.00
180 Total général Passif 50 188.00 58 068.00
197 Dont créances à plus d’un an 1 462.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 1.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 30 440.00 34 967.00
214 Production vendue de biens – France 46 813.00 38 494.00
218 Production vendue de services ‐ France 136.00
230 Autres produits 116.00 1.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 77 504.00 73 461.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 18 609.00 21 664.00
236 Variation de stock (marchandises) 668.00 -4 731.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 2 161.00 2 314.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -142.00 8.00
242 Autres charges externes. 27 539.00 22 817.00
243 (dont taxe professionnelle) 684.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 1 760.00 1 984.00
250 Rémunérations du personnel 15 600.00 19 200.00
252 Charges sociales 5 502.00 6 549.00
254 Dotations aux amortissements 2 383.00 2 547.00
256 Dotations aux provisions 488.00 303.00
262 Autres charges 1.00 262.00
264 Total des charges d’exploitation 74 567.00 72 917.00
270 Résultat d’exploitation 2 937.00 544.00
280 Produits financiers 11.00 44.00
290 Produits exceptionnels 933.00 806.00
294 Charges financières 73.00 204.00
300 Charges exceptionnelles 116.00
306 Impôts sur les bénéfices 554.00 179.00
310 Bénéfice ou perte 3 137.00 1 011.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 1.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 23 653.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 1.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 488.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 488.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 4 690.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 3 368.00