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VDS PLOMBERIE-ELECTRICITE

Dépôt

DénominationVDS PLOMBERIE-ELECTRICITE
Siren788763738
Cloture31/12/2017
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt6371
Numéro de Gestion2012B00884
Code Activité4321A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt23/11/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13680 LANCON PROVENCE
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 2 000.00 2 000.00
AT Autres immobilisations corporelles 37 338.00 15 162.00 22 176.00 11 893.00
BJ TOTAL (I) 39 338.00 17 162.00 22 176.00 11 893.00
BL Matières premières, approvisionnements 5 000.00 5 000.00 4 500.00
BX Clients et comptes rattachés 146 987.00 6 500.00 140 487.00 105 051.00
BZ Autres créances 26 596.00 26 596.00 5 590.00
CF Disponibilités 4 847.00 4 847.00
CH Charges constatées d’avance 149.00
CJ TOTAL (II) 183 430.00 6 500.00 176 930.00 115 291.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 222 767.00 23 662.00 199 105.00 127 184.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 4 000.00 4 000.00
DD Réserve légale (1) 340.00 340.00
DG Autres réserves 62 613.00 36 963.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 45 089.00 25 650.00
DL TOTAL (I) 112 042.00 66 953.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 8 229.00 13 807.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 14 503.00 12 430.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 47 550.00 25 791.00
DY Dettes fiscales et sociales 16 781.00 7 663.00
EA Autres dettes 540.00
EC TOTAL (IV) 87 062.00 60 231.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 199 105.00 127 184.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 500 208.00 500 208.00 316 126.00
FJ Chiffres d’affaires nets 500 208.00 500 208.00 316 126.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 500 208.00 316 126.00
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements 220 919.00 159 476.00
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) -500.00 500.00
FW Autres achats et charges externes 128 636.00 37 861.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 445.00 3 605.00
FY Salaires et traitements 72 621.00 57 735.00
FZ Charges sociales 13 081.00 14 556.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 4 709.00 5 258.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 6 500.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 442 912.00 285 491.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 57 296.00 30 636.00
GR Intérêts et charges assimilées 436.00 569.00
GU Total des charges financières (VI) 436.00 569.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) -436.00 -569.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 56 860.00 30 067.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion 1 370.00 45.00
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) 1 370.00 45.00
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) -1 370.00 -45.00
HK Impôts sur les bénéfices 10 401.00 4 372.00
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 500 208.00 316 126.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 455 119.00 290 477.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 45 089.00 25 650.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 18 453.00 4 709.00 6 000.00 17 162.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 18 453.00 4 709.00 6 000.00 17 162.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 6 500.00 6 500.00
7B Total Provisions pour dépréciation 6 500.00 6 500.00
7C TOTAL GENERAL 6 500.00 6 500.00