Ingénierie industrielle et Construction Mécanique
Dépôt
Dénomination | Ingénierie industrielle et Construction Mécanique |
Siren | 790095442 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 4302 |
Numéro de dépôt | B2018/001554 |
Numéro de Gestion | 2012B00460 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/06/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 43220 DUNIERES |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 347.00 | 8 347.00 | 158.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 39 779.00 | 22 195.00 | 17 584.00 | 19 345.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 48 126.00 | 30 542.00 | 17 584.00 | 19 503.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 32 870.00 | 32 870.00 | 45 660.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 140.00 | 1 140.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 37 931.00 | 37 931.00 | 30 219.00 | |
072 Créances – Autres | 975.00 | 975.00 | 3 171.00 | |
084 Disponibilités | 527.00 | 527.00 | 72.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 203.00 | 203.00 | 2 680.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 73 646.00 | 73 646.00 | 81 803.00 | |
110 Total général Actif | 121 771.00 | 30 542.00 | 91 229.00 | 101 306.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
132 Autres réserves | 22 165.00 | 30 681.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 5 060.00 | -8 516.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 32 725.00 | 27 665.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 25 355.00 | 40 707.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 508.00 | 26 573.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 20 588.00 | |||
172 Autres dettes | 27 642.00 | 6 360.00 | ||
176 Total des dettes | 58 505.00 | 73 641.00 | ||
180 Total général Passif | 91 229.00 | 101 306.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 14 555.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 829.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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217 Production vendue de services ‐ Export | 46 667.00 | |||
214 Production vendue de biens – France | 13 717.00 | 19 779.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 89 814.00 | 48 171.00 | ||
222 Production stockée | -10 093.00 | 12 810.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 437.00 | 80 760.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 14 385.00 | 19 403.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 697.00 | 2 368.00 | ||
242 Autres charges externes. | 42 648.00 | 39 585.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 667.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 667.00 | 671.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 22 554.00 | 18 728.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 748.00 | 7 826.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 87 700.00 | 88 582.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 5 736.00 | -7 822.00 | ||
280 Produits financiers | 52.00 | |||
294 Charges financières | 677.00 | 746.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 5 060.00 | -8 516.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 829.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 45 297.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 829.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 706.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 486.00 |