LMC SERVICES
Dépôt
Dénomination | LMC SERVICES |
Siren | 791604366 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 2001 |
Numéro de dépôt | 4889 |
Numéro de Gestion | 2013B00134 |
Code Activité | 9524Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/12/2019 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20167 MEZZAVIA |
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 050.00 | 2 050.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 8 070.00 | 7 849.00 | 221.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 10 120.00 | 9 899.00 | 221.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 71 629.00 | 71 629.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 7 578.00 | 7 578.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 337 488.00 | 14 109.00 | 323 380.00 | |
072 Créances – Autres | 14 456.00 | 14 456.00 | ||
084 Disponibilités | 1 514.00 | 1 514.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 506.00 | 1 506.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 434 171.00 | 14 109.00 | 420 063.00 | |
110 Total général Actif | 444 291.00 | 24 007.00 | 420 283.00 | |
120 Capital social ou individuel | 500.00 | |||
126 Réserve légale | 50.00 | |||
134 Report à nouveau | 51 164.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -17 324.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 34 391.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 54 782.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 22 309.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 174 235.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 6 836.00 | |||
172 Autres dettes | 134 567.00 | |||
176 Total des dettes | 385 893.00 | |||
180 Total général Passif | 420 283.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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209 Ventes de marchandises – Export | 209.00 | |||
215 Production vendue de biens ‐ Export | 215.00 | |||
217 Production vendue de services ‐ Export | 217.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 757 597.00 | |||
230 Autres produits | 299.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 757 897.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 453 790.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -10 015.00 | |||
242 Autres charges externes. | 147 906.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 742.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 642.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 120 876.00 | |||
252 Charges sociales | 55 542.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 414.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 14 109.00 | |||
262 Autres charges | 2 583.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 788 845.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -30 948.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 19 026.00 | |||
294 Charges financières | 3 998.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 1 404.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -17 324.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 3 200.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 13 320.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 200.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 14 109.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 14 109.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 158 284.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 63 613.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |