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MCP AUTO

Dépôt

DénominationMCP AUTO
Siren793479585
Cloture31/12/2017
Code du Greffe0605
Numéro de dépôt6266
Numéro de Gestion2013B01246
Code Activité4520A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt27/07/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse06190 ROQUEBRUNE CAP MARTIN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 120 000.00 120 000.00 120 000.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 870.00 870.00
028 Immobilisations corporelles 95 998.00 64 718.00 31 280.00 45 655.00
044 Total Actif Immobilisé 216 868.00 65 588.00 151 280.00 165 655.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 19 332.00 19 332.00 12 954.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 57 894.00 4 146.00 53 748.00 48 302.00
072 Créances – Autres 7 009.00 7 009.00 9 497.00
084 Disponibilités 1 265.00 1 265.00 4 142.00
092 Charges constatées d’avance 5 283.00 5 283.00 4 505.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 90 783.00 4 146.00 86 637.00 79 401.00
110 Total général Actif 307 651.00 69 734.00 237 917.00 245 055.00
120 Capital social ou individuel 7 000.00 7 000.00
126 Réserve légale 700.00 700.00
132 Autres réserves 37 769.00 37 363.00
136 Résultat de l’exercice 11 027.00 406.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 56 496.00 45 469.00
156 Emprunts et dettes assimilées 110 359.00 121 927.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 36 850.00 33 435.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 957.00
172 Autres dettes 34 213.00 44 225.00
176 Total des dettes 181 421.00 199 586.00
180 Total général Passif 237 917.00 245 055.00
195 Dont dettes à plus d’un an 49 525.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 4 322.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 2 550.00 1 502.00
218 Production vendue de services ‐ France 427 935.00 457 966.00
226 Subventions d’exploitation reçues 83.00 1 750.00
230 Autres produits 8 115.00 1 909.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 438 683.00 463 127.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 300.00 600.00
236 Variation de stock (marchandises) 1 340.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 154 774.00 157 141.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -6 378.00 526.00
242 Autres charges externes. 120 886.00 106 684.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 718.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 841.00 4 599.00
250 Rémunérations du personnel 104 877.00 132 937.00
252 Charges sociales 20 916.00 28 171.00
254 Dotations aux amortissements 18 697.00 18 486.00
256 Dotations aux provisions 360.00 2 871.00
262 Autres charges 30.00 18.00
264 Total des charges d’exploitation 418 302.00 453 374.00
270 Résultat d’exploitation 20 381.00 9 754.00
294 Charges financières 6 325.00 7 711.00
300 Charges exceptionnelles 2 252.00 1 637.00
306 Impôts sur les bénéfices 777.00
310 Bénéfice ou perte 11 027.00 406.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 4 322.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 212 546.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 4 322.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 360.00
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions 360.00
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 503.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 503.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 86 686.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 42 284.00