AC
Dépôt
Dénomination | AC |
Siren | 793897463 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 148 |
Numéro de Gestion | 2013B01723 |
Code Activité | 5630Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/01/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34200 Sète |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 229 030.00 | 229 030.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 452.00 | 16 452.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 140 100.00 | 56 317.00 | 83 783.00 | |
040 Immobilisations financières | 2 335.00 | 2 335.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 387 919.00 | 72 770.00 | 315 148.00 | |
060 Stock marchandises | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
072 Créances – Autres | 17 857.00 | 17 857.00 | ||
084 Disponibilités | 7 324.00 | 7 324.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 231.00 | 29 231.00 | ||
110 Total général Actif | 417 150.00 | 72 770.00 | 344 380.00 | |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
126 Réserve légale | 500.00 | |||
132 Autres réserves | 35 784.00 | |||
134 Report à nouveau | 31 738.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 23 348.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 96 371.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 63 059.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 7 728.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 153 841.00 | |||
172 Autres dettes | 170 877.00 | |||
174 Produits constatés d’avance | 6 343.00 | |||
176 Total des dettes | 248 008.00 | |||
180 Total général Passif | 344 380.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 63 059.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 29 901.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 352 997.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 1 778.00 | |||
230 Autres produits | 5 093.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 359 869.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 602.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -2 680.00 | |||
242 Autres charges externes. | 82 199.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 943.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 989.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 96 245.00 | |||
252 Charges sociales | 21 830.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 20 994.00 | |||
262 Autres charges | 764.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 326 946.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 32 923.00 | |||
294 Charges financières | 3 367.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 2 525.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 681.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 23 348.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 20 048.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 565.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 703.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 584.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 358 017.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 901.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 320.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 300.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 8.00 |