NEOPRO
Dépôt
Dénomination | NEOPRO |
Siren | 798085767 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9301 |
Numéro de dépôt | 30875 |
Numéro de Gestion | 2013B07496 |
Code Activité | 4652Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/12/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 93000 BOBIGNY |
2019
2017
2016
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 285.00 | 4 232.00 | 53.00 | 1 012.00 |
028 Immobilisations corporelles | 103 159.00 | 24 972.00 | 78 187.00 | 34 645.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 107 594.00 | 29 204.00 | 78 390.00 | 35 807.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 28 091.00 | 11 152.00 | 16 939.00 | |
060 Stock marchandises | 143 187.00 | 143 187.00 | 24 345.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 166 860.00 | 3 165.00 | 163 696.00 | 55 970.00 |
072 Créances – Autres | 35 766.00 | 35 766.00 | 4 469.00 | |
084 Disponibilités | 68 911.00 | 68 911.00 | 44 674.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 906.00 | 2 906.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 445 721.00 | 14 317.00 | 431 404.00 | 129 458.00 |
110 Total général Actif | 553 315.00 | 43 521.00 | 509 794.00 | 165 265.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | 500.00 | ||
134 Report à nouveau | 951.00 | -16 195.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 71 891.00 | 17 145.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 78 342.00 | 6 451.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 144 148.00 | 61 535.00 | ||
172 Autres dettes | 287 304.00 | 97 280.00 | ||
176 Total des dettes | 431 452.00 | 158 814.00 | ||
180 Total général Passif | 509 794.00 | 165 265.00 | ||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 757 401.00 | 205 026.00 | ||
222 Production stockée | 28 091.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 9 772.00 | 6 296.00 | ||
230 Autres produits | 215.00 | 44.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 795 479.00 | 211 366.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 288 061.00 | 68 820.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -118 842.00 | -4 458.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 246 957.00 | 21 437.00 | ||
242 Autres charges externes. | 114 168.00 | 45 756.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 991.00 | 1 419.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 156 305.00 | 44 335.00 | ||
252 Charges sociales | 25 279.00 | 5 831.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 13 289.00 | 7 666.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 11 152.00 | 3 165.00 | ||
262 Autres charges | 77.00 | 83.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 741 436.00 | 194 052.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 54 043.00 | 17 314.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 26 324.00 | 135.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 318.00 | 303.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 8 157.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 71 891.00 | 17 145.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 529.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 28 543.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 2 200.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 16 599.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 722.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 55 872.00 |