SAMET
Dépôt
Dénomination | SAMET |
Siren | 801642083 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 0202 |
Numéro de dépôt | 2987 |
Numéro de Gestion | 2014B00165 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 12/09/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 02000 LAON |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 000.00 | 35 000.00 | 35 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 5 370.00 | 4 290.00 | 1 080.00 | 864.00 |
040 Immobilisations financières | 215.00 | 215.00 | 215.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 40 585.00 | 4 290.00 | 36 295.00 | 36 079.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 111.00 | 5 111.00 | 4 436.00 | |
072 Créances – Autres | 5 749.00 | 5 749.00 | 5 764.00 | |
084 Disponibilités | 51 476.00 | 51 476.00 | 49 659.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 019.00 | 1 019.00 | 939.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 355.00 | 63 355.00 | 60 797.00 | |
110 Total général Actif | 103 940.00 | 4 290.00 | 99 650.00 | 96 876.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | 100.00 | ||
132 Autres réserves | 40 637.00 | 27 735.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 8 577.00 | 12 903.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 50 314.00 | 41 737.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 781.00 | 2 423.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 19 248.00 | |||
172 Autres dettes | 42 683.00 | 45 845.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 3 871.00 | 6 871.00 | ||
176 Total des dettes | 49 336.00 | 55 139.00 | ||
180 Total général Passif | 99 650.00 | 96 876.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 000.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 183 027.00 | 172 590.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 597.00 | 2 000.00 | ||
230 Autres produits | 6 322.00 | 6 004.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 945.00 | 180 594.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 47 564.00 | 44 405.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -676.00 | -2 040.00 | ||
242 Autres charges externes. | 30 667.00 | 28 865.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 969.00 | 2 365.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 86 268.00 | 75 961.00 | ||
252 Charges sociales | 17 392.00 | 16 457.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 784.00 | 1 341.00 | ||
262 Autres charges | 457.00 | 454.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 185 424.00 | 167 808.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 7 521.00 | 12 786.00 | ||
294 Charges financières | 24.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 30.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -1 086.00 | -141.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 8 577.00 | 12 903.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 000.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 39 585.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 000.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 21 528.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 684.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |