TOPAZE
Dépôt
Dénomination | TOPAZE |
Siren | 805268240 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 8401 |
Numéro de dépôt | 14635 |
Numéro de Gestion | 2014B01748 |
Code Activité | 7490A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 06/12/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 84000 Avignon |
2020
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 80.00 | 80.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 30 417.00 | 565.00 | 29 852.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 30 497.00 | 645.00 | 29 852.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 13 460.00 | 13 460.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 22 307.00 | 22 307.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 28 018.00 | 2 141.00 | 25 877.00 | |
072 Créances – Autres | 23 934.00 | 23 934.00 | ||
084 Disponibilités | 83 507.00 | 83 507.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 949.00 | 949.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 172 175.00 | 2 141.00 | 170 034.00 | |
110 Total général Actif | 202 672.00 | 2 786.00 | 199 886.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
132 Autres réserves | 12 573.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -9 011.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 4 662.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 13 272.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 19 905.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 25 435.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 131 067.00 | |||
172 Autres dettes | 136 612.00 | |||
176 Total des dettes | 195 224.00 | |||
180 Total général Passif | 199 886.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 30 417.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 17 520.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 13 840.00 | |||
230 Autres produits | 7.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 13 847.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 875.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -13 460.00 | |||
242 Autres charges externes. | 22 689.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 814.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 751.00 | |||
252 Charges sociales | 1 009.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 5 453.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 30 317.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -16 470.00 | |||
280 Produits financiers | 1.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 17 520.00 | |||
294 Charges financières | 118.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 9 944.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -9 011.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 30 000.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 417.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 15 580.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 30 417.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 500.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 884.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 17 520.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 8 636.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 1 564.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 2 038.00 |