Ouest Plaques
Dépôt
Dénomination | Ouest Plaques |
Siren | 807973466 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 4401 |
Numéro de dépôt | 23008 |
Numéro de Gestion | 2014B02662 |
Code Activité | 4331Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 18/12/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 44340 BOUGUENAIS |
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 250.00 | 2 250.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 27 776.00 | 25 484.00 | 2 291.00 | 3 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 026.00 | 27 734.00 | 2 291.00 | 3 824.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 220.00 | 4 220.00 | 3 800.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 86 167.00 | 86 167.00 | 48 716.00 | |
072 Créances – Autres | 4 104.00 | 4 104.00 | 7 243.00 | |
084 Disponibilités | 23 442.00 | 23 442.00 | 23 836.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 933.00 | 117 933.00 | 83 595.00 | |
110 Total général Actif | 147 959.00 | 27 734.00 | 120 224.00 | 87 420.00 |
120 Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | ||
126 Réserve légale | 200.00 | 200.00 | ||
132 Autres réserves | 1 106.00 | 1 106.00 | ||
134 Report à nouveau | 25 150.00 | 24 816.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 25 130.00 | 7 334.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 53 586.00 | 35 457.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 23 893.00 | 27 393.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | -313 391.00 | |||
172 Autres dettes | 42 745.00 | 24 570.00 | ||
176 Total des dettes | 66 638.00 | 51 963.00 | ||
180 Total général Passif | 120 224.00 | 87 420.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 200.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 200.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 355 697.00 | 251 651.00 | ||
222 Production stockée | 420.00 | 1 800.00 | ||
230 Autres produits | 1 387.00 | 1.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 357 504.00 | 253 453.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -1.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 023.00 | 22 573.00 | ||
242 Autres charges externes. | 245 731.00 | 177 372.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 328.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 577.00 | 723.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 24 464.00 | 20 482.00 | ||
252 Charges sociales | 11 904.00 | 9 435.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 689.00 | 14 121.00 | ||
262 Autres charges | 50.00 | 82.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 326 438.00 | 244 788.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 31 065.00 | 8 664.00 | ||
294 Charges financières | 31.00 | 36.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1 469.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 4 435.00 | 1 294.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 25 130.00 | 7 334.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 811.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 389.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 882.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 200.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 056.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 416.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 252.00 |