SERVAUTO34
Dépôt
Dénomination | SERVAUTO34 |
Siren | 808117329 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 15277 |
Numéro de Gestion | 2014B03246 |
Code Activité | 5221Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/09/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34270 SAUTEYRARGUES |
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 83 887.00 | 25 991.00 | 57 896.00 | 62 304.00 |
040 Immobilisations financières | 900.00 | 900.00 | 900.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 84 787.00 | 25 991.00 | 58 796.00 | 63 204.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 56 750.00 | 583.00 | 56 167.00 | 5 975.00 |
072 Créances – Autres | 13 901.00 | 13 901.00 | 11 649.00 | |
084 Disponibilités | 3 937.00 | 3 937.00 | 1 075.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 587.00 | 583.00 | 74 004.00 | 18 699.00 |
110 Total général Actif | 159 375.00 | 26 574.00 | 132 800.00 | 81 903.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | ||
126 Réserve légale | 180.00 | 180.00 | ||
132 Autres réserves | 24 963.00 | 2 002.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 43 226.00 | 22 961.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 70 169.00 | 26 943.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 15 802.00 | 8 162.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 8 800.00 | |||
172 Autres dettes | 46 829.00 | 46 798.00 | ||
176 Total des dettes | 62 631.00 | 54 960.00 | ||
180 Total général Passif | 132 800.00 | 81 903.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 41 604.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 31 148.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 178 746.00 | 99 754.00 | ||
230 Autres produits | 2 446.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 178 746.00 | 102 200.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 657.00 | 326.00 | ||
242 Autres charges externes. | 111 225.00 | 70 258.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 553.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 899.00 | 171.00 | ||
252 Charges sociales | 7 516.00 | 73.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 16 223.00 | 8 779.00 | ||
262 Autres charges | 67.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 136 588.00 | 79 608.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 42 159.00 | 22 592.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 31 148.00 | 12 500.00 | ||
294 Charges financières | 3.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 30 081.00 | 12 128.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 43 226.00 | 22 961.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 606.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 38 049.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 949.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 410.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 41 604.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 31 227.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 29 789.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 31 148.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 360.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 690.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 363.00 |