HL
Dépôt
Dénomination | HL |
Siren | 809356793 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 6901 |
Numéro de dépôt | B2019/004063 |
Numéro de Gestion | 2015B00776 |
Code Activité | 4638A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/02/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 69600 OULLINS |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 47 000.00 | 47 000.00 | 47 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 810.00 | 739.00 | 71.00 | 341.00 |
028 Immobilisations corporelles | 17 663.00 | 3 737.00 | 13 926.00 | 4 990.00 |
040 Immobilisations financières | 7 025.00 | 7 025.00 | 1 313.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 72 498.00 | 4 476.00 | 68 022.00 | 53 644.00 |
060 Stock marchandises | 43 487.00 | 43 487.00 | 44 451.00 | |
072 Créances – Autres | 13 799.00 | 13 799.00 | 15 059.00 | |
084 Disponibilités | 3 398.00 | 3 398.00 | 5 234.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 684.00 | 60 684.00 | 64 744.00 | |
110 Total général Actif | 133 182.00 | 4 476.00 | 128 706.00 | 118 388.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | 100.00 | ||
132 Autres réserves | 19 355.00 | 4 628.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 4 835.00 | 14 727.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 25 290.00 | 20 455.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 8 972.00 | 3 525.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 434.00 | 6 613.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 392.00 | |||
172 Autres dettes | 89 010.00 | 87 794.00 | ||
176 Total des dettes | 103 416.00 | 97 933.00 | ||
180 Total général Passif | 128 706.00 | 118 388.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 16 612.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 231 187.00 | 237 450.00 | ||
230 Autres produits | 1 675.00 | 1 912.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 232 862.00 | 239 362.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 157 624.00 | 160 812.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 964.00 | 672.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 2 369.00 | 1 385.00 | ||
242 Autres charges externes. | 27 084.00 | 25 591.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 103.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 418.00 | 1 985.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 30 446.00 | 26 316.00 | ||
252 Charges sociales | 3 399.00 | 3 886.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 2 234.00 | 1 397.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 226 540.00 | 222 045.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 6 323.00 | 17 318.00 | ||
294 Charges financières | 230.00 | 62.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 88.00 | 247.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 1 170.00 | 2 282.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 4 835.00 | 14 727.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 10 900.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 5 712.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 886.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 612.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 855.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 24 110.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |