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SNC BOTTO

Dépôt

DénominationSNC BOTTO
Siren810509497
Cloture31/12/2017
Code du Greffe7102
Numéro de dépôt4065
Numéro de Gestion2015B00167
Code Activité5610A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse71400 Antully
2020 2019 2018 2017

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 95 275.00 95 275.00 95 275.00
028 Immobilisations corporelles 131 317.00 34 257.00 97 059.00 110 087.00
040 Immobilisations financières 572.00 572.00 1 372.00
044 Total Actif Immobilisé 227 164.00 34 257.00 192 906.00 206 734.00
060 Stock marchandises 4 065.00 4 065.00 4 691.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 4 737.00 4 737.00 1 174.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 3 625.00 3 625.00 2 534.00
072 Créances – Autres 12 846.00 12 846.00 14 179.00
084 Disponibilités 2 721.00 2 721.00 1 697.00
092 Charges constatées d’avance -332.00 -332.00 2 505.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 27 661.00 27 661.00 26 778.00
110 Total général Actif 254 825.00 34 257.00 220 567.00 233 512.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
126 Réserve légale 394.00 328.00
132 Autres réserves 7 477.00 6 223.00
136 Résultat de l’exercice 1 188.00 1 321.00
140 Provisions réglementées 4 448.00 5 042.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 23 507.00 22 912.00
156 Emprunts et dettes assimilées 112 103.00 121 698.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 17 493.00 21 160.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 63 161.00
172 Autres dettes 67 272.00 67 474.00
174 Produits constatés d’avance 192.00 268.00
176 Total des dettes 197 060.00 210 600.00
180 Total général Passif 220 567.00 233 512.00
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an 377.00
195 Dont dettes à plus d’un an 69 210.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 1 555.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 186 951.00 209 735.00
218 Production vendue de services ‐ France 8 832.00 8 866.00
224 Production immobilisée 7 292.00
226 Subventions d’exploitation reçues 3 715.00 3 790.00
230 Autres produits 4 445.00 379.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 203 943.00 230 062.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 77 734.00 83 843.00
236 Variation de stock (marchandises) 627.00 1 627.00
242 Autres charges externes. 53 543.00 48 593.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 895.00 612.00
250 Rémunérations du personnel 45 043.00 71 744.00
252 Charges sociales 6 148.00 5 402.00
254 Dotations aux amortissements 14 583.00 12 817.00
262 Autres charges 613.00 149.00
264 Total des charges d’exploitation 199 185.00 224 786.00
270 Résultat d’exploitation 4 758.00 5 276.00
280 Produits financiers 53.00 20.00
290 Produits exceptionnels 1 393.00 593.00
294 Charges financières 4 216.00 4 569.00
300 Charges exceptionnelles 800.00
310 Bénéfice ou perte 1 188.00 1 321.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 540.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 1 015.00
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières 800.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 226 408.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 1 555.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 800.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 23 049.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 14 431.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 1.00