OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE INGENIERIE
Dépôt
Dénomination | OBSOLESCENCE DEPROGRAMMEE INGENIERIE |
Siren | 813908746 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9001 |
Numéro de dépôt | 3670 |
Numéro de Gestion | 2015B00481 |
Code Activité | 7112B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 02/11/2018 |
Modification | 01 Comptes annuels saisis avec des incohérences comptables à la source du document |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 25260 Étouvans |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 205.00 | 532.00 | 673.00 | 1 074.00 |
028 Immobilisations corporelles | 19 063.00 | 6 610.00 | 12 452.00 | 7 668.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 20 268.00 | 7 143.00 | 13 125.00 | 8 743.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 9 865.00 | 9 865.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 6 677.00 | 6 677.00 | 8 709.00 | |
072 Créances – Autres | 5 361.00 | 5 361.00 | ||
084 Disponibilités | 76 739.00 | 76 739.00 | 57 874.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 6 010.00 | 6 010.00 | 10 328.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 104 652.00 | 104 652.00 | 76 911.00 | |
110 Total général Actif | 124 920.00 | 7 143.00 | 117 777.00 | 85 654.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 51 279.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 44 221.00 | 51 279.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 100 500.00 | 56 279.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 14 247.00 | |||
172 Autres dettes | 17 277.00 | 29 375.00 | ||
176 Total des dettes | 17 277.00 | 29 375.00 | ||
180 Total général Passif | 117 777.00 | 85 654.00 | ||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 87 809.00 | 92 035.00 | ||
230 Autres produits | 7.00 | 7.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 87 816.00 | 92 042.00 | ||
242 Autres charges externes. | 21 673.00 | 18 776.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 316.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 316.00 | 312.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 2 880.00 | 823.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 237.00 | 2 905.00 | ||
262 Autres charges | 4 173.00 | 2 784.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 33 280.00 | 25 600.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 54 536.00 | 66 442.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 10 315.00 | 15 159.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 44 221.00 | 51 279.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 909.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 4 979.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 11 648.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 7 889.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 601.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 931.00 |