SOCIETE D'EXPLOITATION DE LAVAUR PIZZAS
Dépôt
Dénomination | SOCIETE D'EXPLOITATION DE LAVAUR PIZZAS |
Siren | 820340115 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 5570 |
Numéro de Gestion | 2016B02932 |
Code Activité | 5610C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/05/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94500 CHAMPIGNY SUR MARNE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AH Fonds commercial | 25 800.00 | 25 800.00 | ||
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 162.00 | 1 704.00 | 1 458.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 037.00 | 1 326.00 | 7 711.00 | |
BJ TOTAL (I) | 37 999.00 | 3 030.00 | 34 969.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | 673.00 | 673.00 | ||
BZ Autres créances | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
CF Disponibilités | 5 994.00 | 5 994.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 9 430.00 | 9 430.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 47 429.00 | 3 030.00 | 44 398.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | |||
DH Report à nouveau | -474.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 515.00 | |||
DL TOTAL (I) | 2 041.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 741.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 4 039.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 42 358.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 44 398.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 42 358.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FD Production vendue biens | 53 013.00 | 53 013.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 53 013.00 | 53 013.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 4 495.00 | |||
FQ Autres produits | 12.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 57 520.00 | |||
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | 20 103.00 | |||
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | -148.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 12 220.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 611.00 | |||
FY Salaires et traitements | 21 763.00 | |||
FZ Charges sociales | 4 729.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 1 885.00 | |||
GE Autres charges | 5.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 62 168.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -4 648.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 35.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 35.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | 35.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -4 613.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 664.00 | |||
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 664.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 664.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -1 464.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 219.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 60 704.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 515.00 | |||
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 495.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 11 200.00 | 999.00 | ||
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 000.00 | 999.00 | ||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 800.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 199.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 37 999.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 146.00 | 1 885.00 | 3 030.00 | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 146.00 | 1 885.00 | 3 030.00 | |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UY Personnel et comptes rattachés | 1 051.00 | 1 051.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 1 464.00 | 1 464.00 | ||
VB T. V. A. | 248.00 | 248.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 763.00 | 2 763.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 578.00 | 2 578.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 1 220.00 | 1 220.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 627.00 | 2 627.00 | ||
VW T.V.A. | 76.00 | 76.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 115.00 | 115.00 | ||
VI Groupe et associés | 35 741.00 | 35 741.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 358.00 | 42 358.00 | ||
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11 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 630.00 | |||
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 810.00 | |||
ST Autres comptes | 5 781.00 | |||
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 12 220.00 | |||
YW Taxe professionnelle | 1 371.00 | |||
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 240.00 | |||
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 611.00 | |||
YY Montant de la TVA. collectée | 2 916.00 | |||
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 315.00 | |||
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16 Affectation du résultat & renseignements divers | Montant année N | Montant année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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YP Effectif moyen du personnel | 1.00 |