Services Travaux Automobiles Rénovation
Dépôt
Dénomination | Services Travaux Automobiles Rénovation |
Siren | 828618967 |
Cloture | 31/12/2017 |
Code du Greffe | 0802 |
Numéro de dépôt | 1870 |
Numéro de Gestion | 2017B00122 |
Code Activité | 4520A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 09 |
Durée exercice n-1 | 8 |
Date de dépôt | 12/07/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 08000 VILLERS SEMEUSE |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 757.00 | 639.00 | 4 117.00 | |
BJ TOTAL (I) | 4 757.00 | 639.00 | 4 117.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 9 318.00 | 9 318.00 | ||
BZ Autres créances | 3 769.00 | 3 769.00 | ||
CF Disponibilités | 9 604.00 | 9 604.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 187.00 | 187.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 22 878.00 | 22 878.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 27 636.00 | 639.00 | 26 996.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 324.00 | |||
DL TOTAL (I) | 12 324.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 8 354.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 14 672.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 26 996.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 14 672.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 69 490.00 | 69 490.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 69 490.00 | 69 490.00 | ||
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 2 794.00 | |||
FQ Autres produits | 2.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 72 287.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 16 872.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 707.00 | |||
FY Salaires et traitements | 44 885.00 | |||
FZ Charges sociales | 6 853.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 639.00 | |||
GE Autres charges | 3.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 69 962.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 2 324.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 2 324.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 287.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 69 962.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 324.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 757.00 | |||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 757.00 | |||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 757.00 | |||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 639.00 | 639.00 | ||
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 639.00 | 639.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UX Autres créances clients | 9 318.00 | |||
VM Impôts sur les bénéfices | 2 863.00 | |||
VB T. V. A. | 906.00 | |||
VS Charges constatées d’avance | 187.00 | |||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 274.00 | 13 274.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 317.00 | 6 317.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 3 981.00 | 3 981.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 050.00 | 3 050.00 | ||
VW T.V.A. | 1 323.00 | 1 323.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 672.00 | 14 672.00 |