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AMBULANCES THUIRINOISES

Dépôt

DénominationAMBULANCES THUIRINOISES
Siren334214723
Cloture31/12/2018
Code du Greffe6601
Numéro de dépôtB2019/007417
Numéro de Gestion1985B00573
Code Activité8690A
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt30/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse66300 THUIR
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

014 Immobilisations incorporelles – Autres 5 082.00 5 082.00 15 245.00
028 Immobilisations corporelles 203 312.00 160 325.00 42 987.00 35 144.00
040 Immobilisations financières 2 191.00 2 191.00 2 191.00
044 Total Actif Immobilisé 210 585.00 160 325.00 50 260.00 52 580.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 16 420.00 16 420.00 31 195.00
072 Créances – Autres 2 811.00 2 811.00 5 134.00
084 Disponibilités 144 620.00 144 620.00 69 493.00
092 Charges constatées d’avance 1 707.00 1 707.00 2 731.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 165 559.00 165 559.00 108 553.00
110 Total général Actif 376 144.00 160 325.00 215 819.00 161 133.00
120 Capital social ou individuel 7 622.00 7 622.00
126 Réserve légale 762.00 762.00
132 Autres réserves 126 347.00 119 334.00
136 Résultat de l’exercice 57 626.00 7 013.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 192 358.00 134 732.00
156 Emprunts et dettes assimilées 4 016.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 625.00 626.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 5 420.00
172 Autres dettes 22 836.00 21 759.00
176 Total des dettes 23 461.00 26 401.00
180 Total général Passif 215 819.00 161 133.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 20 083.00
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice 110 000.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

218 Production vendue de services ‐ France 110 763.00 176 315.00
226 Subventions d’exploitation reçues 420.00
230 Autres produits 1.00 2 648.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 110 764.00 179 383.00
242 Autres charges externes. 48 624.00 54 400.00
243 (dont taxe professionnelle) 545.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 3 523.00 3 708.00
250 Rémunérations du personnel 62 156.00 84 144.00
252 Charges sociales 15 069.00 20 423.00
254 Dotations aux amortissements 12 240.00 9 463.00
262 Autres charges 5.00
264 Total des charges d’exploitation 141 617.00 172 139.00
270 Résultat d’exploitation -30 854.00 7 244.00
280 Produits financiers 10.00
290 Produits exceptionnels 110 000.00
294 Charges financières 27.00 242.00
300 Charges exceptionnelles 10 163.00
306 Impôts sur les bénéfices 11 330.00
310 Bénéfice ou perte 57 626.00 7 013.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles 10 163.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 2 584.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 16 275.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 1 224.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 264 353.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 20 083.00
494 Total Immobilisations (Diminutions) 73 852.00
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) 10 163.00
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) 99 837.00
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) 99 837.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 10 314.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 5 981.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 2.00