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SARL CENTARAUTO

Dépôt

DénominationSARL CENTARAUTO
Siren334323987
Cloture31/12/2018
Code du Greffe9301
Numéro de dépôt9217
Numéro de Gestion1992B03351
Code Activité4651Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt01/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse93400 ST OUEN
2020 2019 2018 2017 2016

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 44 561.00 29 151.00 15 410.00 3 065.00
AT Autres immobilisations corporelles 7 579.00 7 525.00 54.00 991.00
CU Autres participations 1 524.00 1 524.00 1 524.00
BD Autres titres immobilisés 8 266.00 8 266.00 8 266.00
BJ TOTAL (I) 61 930.00 36 675.00 25 255.00 13 847.00
BX Clients et comptes rattachés 85 447.00 1 134.00 84 313.00 71 436.00
BZ Autres créances 43 546.00 43 546.00 39 994.00
CF Disponibilités 192 797.00 192 797.00 176 322.00
CH Charges constatées d’avance 2 758.00 2 758.00 4 339.00
CJ TOTAL (II) 324 548.00 1 134.00 323 414.00 292 091.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 386 478.00 37 809.00 348 669.00 305 938.00
CR Parts à plus d’un an 1 888.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 108 000.00 108 000.00
DD Réserve légale (1) 10 800.00 10 800.00
DG Autres réserves 61 502.00 91 057.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 9 152.00 -29 554.00
DL TOTAL (I) 189 454.00 180 302.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 132 607.00 113 550.00
DY Dettes fiscales et sociales 7 027.00 6 995.00
EA Autres dettes 120.00 843.00
EB Produits constatés d’avance (2) 19 461.00 4 247.00
EC TOTAL (IV) 159 215.00 125 635.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 348 669.00 305 938.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 159 215.00 125 635.00

03 Compte de résultat Montant France année NMontant Export année NTotal année NTotal année N‐1

FG Production vendue services 449 676.00 101 803.00 551 480.00 472 015.00
FJ Chiffres d’affaires nets 449 676.00 101 803.00 551 480.00 472 015.00
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges 755.00
FQ Autres produits 8.00 3.00
FR Total des produits d’exploitation (I) 552 243.00 472 018.00
FW Autres achats et charges externes 525 913.00 494 875.00
FX Impôts, taxes et versements assimilés 3 194.00 2 167.00
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements 3 462.00 4 471.00
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 1 134.00 755.00
GE Autres charges 15 151.00 5 100.00
GF Total des charges d’exploitation (II) 548 854.00 507 369.00
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) 3 389.00 -35 350.00
GL Autres intérêts et produits assimilés 5 763.00 5 796.00
GP Total des produits financiers (V) 5 763.00 5 796.00
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) 5 763.00 5 796.00
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) 9 152.00 -29 554.00

04 Compte de résultat (suite) Montant année NMontant année N-1

HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 558 006.00 477 815.00
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 548 854.00 507 369.00
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) 9 152.00 -29 554.00
A4 Titres mis en équivalence 13 519.00 5 100.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 29 691.00 14 870.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 7 579.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 9 790.00
0G ACQUISITIONS Total Général 47 060.00 14 870.00
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche 2.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 44 561.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 7 579.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 9 790.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 61 930.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 26 626.00 2 525.00 29 151.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 6 587.00 938.00 7 525.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 33 213.00 3 462.00 36 675.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6T Sur comptes clients 755.00 1 134.00 755.00 1 134.00
7B Total Provisions pour dépréciation 755.00 1 134.00 755.00 1 134.00
7C TOTAL GENERAL 755.00 1 134.00 755.00 1 134.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 1 134.00 755.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

VA Clients douteux ou litigieux 1 888.00 1 888.00
UX Autres créances clients 83 560.00 83 560.00
VB T. V. A. 43 546.00 43 546.00
VS Charges constatées d’avance 2 758.00 2 758.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 131 751.00 129 863.00 1 888.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 132 607.00 132 607.00
VW T.V.A. 6 727.00 6 727.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 300.00 300.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 120.00 120.00
8L Produits constatés d’avance 19 461.00 19 461.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 159 215.00 159 215.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 503 599.00 461 012.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 6 522.00 5 410.00
ST Autres comptes 15 791.00 28 453.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 525 913.00 494 875.00
YW Taxe professionnelle 3 194.00 2 167.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 3 194.00 2 167.00
YY Montant de la TVA. collectée 90 965.00 81 478.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 100 073.00 103 857.00