LOCAVACANCES
Dépôt
Dénomination | LOCAVACANCES |
Siren | 384049615 |
Cloture | 30/09/2018 |
Code du Greffe | 0501 |
Numéro de dépôt | B2019/001424 |
Numéro de Gestion | 1992B00012 |
Code Activité | 4764Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 17/04/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 05260 SAINT JEAN SAINT NICOLAS |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 736 944.00 | 242 490.00 | 494 454.00 | 41 798.00 |
040 Immobilisations financières | 13 866.00 | 13 866.00 | 13 837.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 750 810.00 | 242 490.00 | 508 320.00 | 55 635.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 340.00 | 52 340.00 | 128 459.00 | |
072 Créances – Autres | 53 721.00 | 53 721.00 | 128 848.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | 100 000.00 | 300 000.00 | |
084 Disponibilités | 64 310.00 | 64 310.00 | 41 684.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 2 442.00 | 2 442.00 | 1 035.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 272 813.00 | 272 813.00 | 600 026.00 | |
110 Total général Actif | 1 023 623.00 | 242 490.00 | 781 133.00 | 655 662.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 623.00 | 7 623.00 | ||
126 Réserve légale | 762.00 | |||
132 Autres réserves | 327 673.00 | 242 366.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 74 865.00 | 171 069.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 410 924.00 | 421 058.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 344 474.00 | 122 479.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 020.00 | 27 786.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 75.00 | |||
172 Autres dettes | 13 715.00 | 84 339.00 | ||
176 Total des dettes | 370 209.00 | 234 603.00 | ||
180 Total général Passif | 781 133.00 | 655 662.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 276 811.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 554 074.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 162 493.00 | 260 183.00 | ||
230 Autres produits | 1 569.00 | 1.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 164 062.00 | 260 184.00 | ||
242 Autres charges externes. | 79 771.00 | 68 995.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 484.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 24 192.00 | 2 224.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 33 715.00 | 81 372.00 | ||
252 Charges sociales | 12 746.00 | 34 994.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 47 478.00 | 20 655.00 | ||
262 Autres charges | 2.00 | 1.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 197 904.00 | 208 241.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -33 842.00 | 51 943.00 | ||
280 Produits financiers | 100 053.00 | 15 043.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 23 333.00 | 423 289.00 | ||
294 Charges financières | 5 915.00 | 3 985.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 14 856.00 | 300 000.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | -6 092.00 | 15 221.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 74 865.00 | 171 069.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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422 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains | 36 500.00 | |||
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 376 810.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 208.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 61 258.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 59 267.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 28.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 273 545.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 554 073.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 76 809.00 |