AJELEC
Dépôt
Dénomination | AJELEC |
Siren | 391170040 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 4701 |
Numéro de dépôt | 9379 |
Numéro de Gestion | 1993B00093 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 47510 FOULAYRONNES |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 65 280.00 | 34 313.00 | 30 968.00 | |
040 Immobilisations financières | 30.00 | 30.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 65 310.00 | 34 313.00 | 30 998.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 14 782.00 | 14 782.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 099.00 | 8 099.00 | ||
072 Créances – Autres | 3 243.00 | 3 243.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 1 844.00 | 1 844.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 27 967.00 | 27 967.00 | ||
110 Total général Actif | 93 277.00 | 34 313.00 | 58 965.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
126 Réserve légale | 762.00 | |||
132 Autres réserves | 2 499.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -6 574.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 4 310.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 37 632.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 6 921.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 905.00 | |||
172 Autres dettes | 10 102.00 | |||
176 Total des dettes | 54 655.00 | |||
180 Total général Passif | 58 965.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 15 664.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 32 118.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 14 500.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 120 037.00 | |||
222 Production stockée | -2 600.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 143.00 | |||
230 Autres produits | 256.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 836.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 50 565.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 4 418.00 | |||
242 Autres charges externes. | 22 343.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | -8 771.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 442.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 42 438.00 | |||
252 Charges sociales | 4 839.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 11 659.00 | |||
262 Autres charges | 163.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 137 867.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -19 031.00 | |||
280 Produits financiers | 1.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 14 500.00 | |||
294 Charges financières | 1 504.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 540.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -6 574.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 32 118.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 63 212.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 118.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 30 020.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 14 500.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 14 500.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 444.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 13 037.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |