ENTREPRISE BENEZETH
Dépôt
Dénomination | ENTREPRISE BENEZETH |
Siren | 413181538 |
Cloture | 30/09/2018 |
Code du Greffe | 3405 |
Numéro de dépôt | 9087 |
Numéro de Gestion | 1997B70040 |
Code Activité | 4321A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 14/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 34150 GIGNAC |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 77 644.00 | 53 642.00 | 24 002.00 | |
040 Immobilisations financières | 252.00 | 252.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 77 896.00 | 53 642.00 | 24 255.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 50 102.00 | 50 102.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 354.00 | 1 354.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 948.00 | 531.00 | 25 417.00 | |
072 Créances – Autres | 5 878.00 | 5 878.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 810.00 | 531.00 | 83 279.00 | |
110 Total général Actif | 161 707.00 | 54 173.00 | 107 534.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 622.00 | |||
126 Réserve légale | 762.00 | |||
134 Report à nouveau | 32 711.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 2 079.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 43 175.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 32 271.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 21 919.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 429.00 | |||
172 Autres dettes | 10 168.00 | |||
176 Total des dettes | 64 359.00 | |||
180 Total général Passif | 107 534.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 15 664.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 22 805.00 | |||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 800.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 234 319.00 | |||
222 Production stockée | 1 995.00 | |||
230 Autres produits | 419.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 236 732.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 87 893.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -661.00 | |||
242 Autres charges externes. | 42 695.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 952.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 938.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 78 620.00 | |||
252 Charges sociales | 12 067.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 10 578.00 | |||
256 Dotations aux provisions | 531.00 | |||
262 Autres charges | 336.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 233 996.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 2 736.00 | |||
280 Produits financiers | 3.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 800.00 | |||
294 Charges financières | 1 550.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 14.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -104.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 2 079.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 22 805.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 65 852.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 805.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 761.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 800.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 800.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 034.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 23 997.00 |