ESPACE TELECOM SARL
Dépôt
Dénomination | ESPACE TELECOM SARL |
Siren | 424593044 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 9001 |
Numéro de dépôt | 3683 |
Numéro de Gestion | 1999B40155 |
Code Activité | 4759B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 05/08/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 25200 MONTBELIARD |
2019
2018
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | ||
AT Autres immobilisations corporelles | 39 861.00 | 34 840.00 | 5 021.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 75 658.00 | 37 805.00 | 37 854.00 | |
BT Marchandises | 33 055.00 | 33 055.00 | ||
BX Clients et comptes rattachés | 20 023.00 | 20 023.00 | ||
BZ Autres créances | 19 193.00 | 19 193.00 | ||
CF Disponibilités | 147 584.00 | 147 584.00 | ||
CH Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 220 654.00 | 220 654.00 | ||
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 296 312.00 | 37 805.00 | 258 508.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | |||
DG Autres réserves | 26 259.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 094.00 | |||
DL TOTAL (I) | 169 353.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 878.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 043.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 27 514.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 89 154.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 258 508.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 154.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FA Ventes de marchandises | 227 755.00 | 227 755.00 | ||
FG Production vendue services | 236 864.00 | 236 864.00 | ||
FJ Chiffres d’affaires nets | 464 619.00 | 464 619.00 | ||
FQ Autres produits | 2 593.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 467 212.00 | |||
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 199 079.00 | |||
FT Variation de stock (marchandises) | 75 762.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 90 500.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 1 651.00 | |||
FY Salaires et traitements | 66 628.00 | |||
FZ Charges sociales | 16 373.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 046.00 | |||
GE Autres charges | 2 163.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 456 202.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 11 010.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 11 010.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | -85.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 467 212.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 456 118.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 094.00 | |||
A4 Titres mis en équivalence | 1 800.00 | |||
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05 Immobilisations augmentations - diminution | Valeur brute début d’exercice - Poste à poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute fin d’exercice | |
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KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 456.00 | |||
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 761.00 | |||
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 387.00 | |||
0G ACQUISITIONS Total Général | 82 604.00 | |||
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | 33 455.00 | ||
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 900.00 | 39 861.00 | ||
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | 2 044.00 | |||
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 2 044.00 | 2 343.00 | ||
I4 DIMINUTIONS Total Général | 6 945.00 | 75 658.00 | ||
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06 Amortissements | Montant début d'exercice | Augmentation : dotation exercice | Diminution reprise | Montant fin d’exercice |
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PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 965.00 | 2 965.00 | ||
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 694.00 | 4 046.00 | 4 900.00 | 34 840.00 |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 659.00 | 4 046.00 | 4 900.00 | 37 805.00 |
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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UT Autres immobilisations financières | 2 343.00 | 2 343.00 | ||
UX Autres créances clients | 20 023.00 | 20 023.00 | ||
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 300.00 | 300.00 | ||
VM Impôts sur les bénéfices | 4 048.00 | 4 048.00 | ||
VB T. V. A. | 6 354.00 | 6 354.00 | ||
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 212.00 | 212.00 | ||
VC Groupe et associés | 8 182.00 | 8 182.00 | ||
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 98.00 | 98.00 | ||
VS Charges constatées d’avance | 799.00 | 799.00 | ||
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 42 358.00 | 40 015.00 | 2 343.00 | |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35.00 | 35.00 | ||
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 843.00 | 843.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 720.00 | 51 720.00 | ||
8C Personnel et comptes rattachés | 13 641.00 | 13 641.00 | ||
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 978.00 | 5 978.00 | ||
VW T.V.A. | 7 135.00 | 7 135.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 759.00 | 759.00 | ||
VI Groupe et associés | 9 043.00 | 9 043.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 154.00 | 89 154.00 |