SOGIL - SOCIETE DE GESTION INVESTISSEMENT LOCATION
Dépôt
Dénomination | SOGIL - SOCIETE DE GESTION INVESTISSEMENT LOCATION |
Siren | 429228760 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 0603 |
Numéro de dépôt | B2019/003189 |
Numéro de Gestion | 2000B00042 |
Code Activité | 6810Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06560 VALBONNE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 759.00 | 550.00 | 209.00 | 463.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 007.00 | 1 007.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 23 190.00 | 22 162.00 | 1 028.00 | 1 912.00 |
040 Immobilisations financières | 60 000.00 | 60 000.00 | 60 000.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 84 956.00 | 23 719.00 | 61 237.00 | 62 375.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 471.00 | 471.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 941 727.00 | 941 727.00 | 868 491.00 | |
072 Créances – Autres | 9 481.00 | 9 481.00 | 22 111.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 586.00 | 6.00 | 580.00 | 586.00 |
084 Disponibilités | 73 429.00 | 73 429.00 | 9 134.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 410.00 | |||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 025 694.00 | 6.00 | 1 025 688.00 | 900 732.00 |
110 Total général Actif | 1 110 650.00 | 23 725.00 | 1 086 925.00 | 963 106.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
134 Report à nouveau | 138 113.00 | 111 326.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 21 599.00 | 26 786.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 170 711.00 | 149 113.00 | ||
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | 2 500.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 1 391.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 924.00 | 3 714.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 508.00 | |||
172 Autres dettes | 910 290.00 | 806 389.00 | ||
176 Total des dettes | 916 214.00 | 811 494.00 | ||
180 Total général Passif | 1 086 925.00 | 963 106.00 | ||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 263 186.00 | 314 298.00 | ||
230 Autres produits | 34 453.00 | 1.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 297 639.00 | 314 299.00 | ||
242 Autres charges externes. | 75 107.00 | 86 984.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 823.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 866.00 | 7 984.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 147 054.00 | 129 402.00 | ||
252 Charges sociales | 44 974.00 | 62 880.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 1 137.00 | 1 462.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 271 140.00 | 288 712.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 26 499.00 | 25 587.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 9 762.00 | |||
294 Charges financières | 1 457.00 | 4 085.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 176.00 | 165.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 267.00 | 4 313.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 21 599.00 | 26 786.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 84 956.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 6.00 | |||
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 6.00 | |||
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 2 500.00 | |||
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 2 500.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 52 637.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 036.00 |