DOUARNENEZ YACHTING
Dépôt
Dénomination | DOUARNENEZ YACHTING |
Siren | 439226671 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2903 |
Numéro de dépôt | 189 |
Numéro de Gestion | 2001B00363 |
Code Activité | 3315Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/01/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 29100 DOUARNENEZ |
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 947.00 | 30 947.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 457.00 | 457.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 158 412.00 | 137 978.00 | 20 434.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 189 817.00 | 138 435.00 | 51 381.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 719.00 | 1 719.00 | ||
060 Stock marchandises | 34 660.00 | 34 660.00 | ||
072 Créances – Autres | 1 552.00 | 1 552.00 | ||
084 Disponibilités | 15 289.00 | 15 289.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 266.00 | 266.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 53 485.00 | 53 485.00 | ||
110 Total général Actif | 243 302.00 | 138 435.00 | 104 867.00 | |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | |||
126 Réserve légale | 800.00 | |||
132 Autres réserves | 2 863.00 | |||
134 Report à nouveau | 41 384.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 4 485.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 57 532.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 190.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 970.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 127.00 | |||
172 Autres dettes | 29 175.00 | |||
176 Total des dettes | 47 334.00 | |||
180 Total général Passif | 104 867.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 328.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 35 206.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 82 995.00 | |||
222 Production stockée | -92.00 | |||
230 Autres produits | 1 569.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 119 678.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 22 809.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 4 521.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 22 152.00 | |||
242 Autres charges externes. | 26 792.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 613.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 487.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 23 445.00 | |||
252 Charges sociales | 4 620.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 7 704.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 118 531.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 1 147.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 6 800.00 | |||
294 Charges financières | 893.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 2 570.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 4 485.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 812.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 328.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 189 301.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 328.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 812.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 583.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 882.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |