ISTAMBUL
Dépôt
Dénomination | ISTAMBUL |
Siren | 449821487 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 8906 |
Numéro de Gestion | 2003B02862 |
Code Activité | 5610A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 08/07/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94000 CRETEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 27 143.00 | 19 077.00 | 8 065.00 | 7 921.00 |
040 Immobilisations financières | 5 047.00 | 5 047.00 | 5 047.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 32 189.00 | 19 077.00 | 13 112.00 | 12 968.00 |
060 Stock marchandises | 4 610.00 | 4 610.00 | 4 424.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 633.00 | 10 633.00 | 9 062.00 | |
072 Créances – Autres | 6 647.00 | 6 647.00 | 7 013.00 | |
084 Disponibilités | 1 800.00 | 1 800.00 | 4 219.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 23 689.00 | 23 689.00 | 24 718.00 | |
110 Total général Actif | 55 879.00 | 19 077.00 | 36 801.00 | 37 685.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
126 Réserve légale | 800.00 | 800.00 | ||
134 Report à nouveau | 4 460.00 | -2 721.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -4 795.00 | 7 181.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 8 465.00 | 13 260.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 10 351.00 | 12 359.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 962.00 | |||
172 Autres dettes | 17 985.00 | 12 066.00 | ||
176 Total des dettes | 28 336.00 | 24 425.00 | ||
180 Total général Passif | 36 801.00 | 37 685.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 2 978.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 215 217.00 | 236 266.00 | ||
230 Autres produits | 3 599.00 | 3 569.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 218 817.00 | 239 836.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 119 713.00 | 132 843.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -187.00 | 118.00 | ||
242 Autres charges externes. | 41 961.00 | 44 396.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 659.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 3 309.00 | 43 095.00 | ||
252 Charges sociales | 49 673.00 | 6 105.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 5 611.00 | 1 608.00 | ||
256 Dotations aux provisions | 2 137.00 | |||
262 Autres charges | 588.00 | 643.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 222 805.00 | 231 467.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -3 988.00 | 8 369.00 | ||
280 Produits financiers | 17.00 | |||
294 Charges financières | 74.00 | 209.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 733.00 | 996.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | -4 795.00 | 7 181.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 808.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 170.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 33 456.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 978.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 244.00 | |||
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 697.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -697.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 699.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 177.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 5.00 |