AS COM INGENIERIE
Dépôt
Dénomination | AS COM INGENIERIE |
Siren | 451617229 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 8701 |
Numéro de dépôt | 3815 |
Numéro de Gestion | 2004B00025 |
Code Activité | 8299Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 20/09/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 87000 LIMOGES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 956.00 | 26 956.00 | ||
AP Constructions | 35 497.00 | 27 375.00 | 8 121.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 686.00 | 22 425.00 | 260.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 5 370.00 | 5 370.00 | ||
BJ TOTAL (I) | 90 509.00 | 76 757.00 | 13 752.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 680 640.00 | 64 982.00 | 615 658.00 | |
BZ Autres créances | 35 952.00 | 35 952.00 | ||
CD Valeurs mobilières de placement | 90 312.00 | 2 020.00 | 88 292.00 | |
CF Disponibilités | 218 042.00 | 218 042.00 | ||
CJ TOTAL (II) | 1 024 947.00 | 67 002.00 | 957 945.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 115 457.00 | 143 760.00 | 971 697.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | |||
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | |||
DG Autres réserves | 157 348.00 | |||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 128 340.00 | |||
DL TOTAL (I) | 302 189.00 | |||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 450.00 | |||
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 702.00 | |||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 035.00 | |||
DY Dettes fiscales et sociales | 558 291.00 | |||
EA Autres dettes | 1 029.00 | |||
EC TOTAL (IV) | 669 508.00 | |||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 971 697.00 | |||
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 669 508.00 | |||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 1 945 716.00 | 617 184.00 | 2 562 901.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 945 716.00 | 617 184.00 | 2 562 901.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | 5 804.00 | |||
FQ Autres produits | 549.00 | |||
FR Total des produits d’exploitation (I) | 2 569 255.00 | |||
FW Autres achats et charges externes | 426 113.00 | |||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 53 675.00 | |||
FY Salaires et traitements | 1 468 585.00 | |||
FZ Charges sociales | 460 651.00 | |||
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | 4 703.00 | |||
GE Autres charges | 409.00 | |||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 2 414 138.00 | |||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | 155 117.00 | |||
GL Autres intérêts et produits assimilés | 549.00 | |||
GN Différences positives de change | 3 276.00 | |||
GP Total des produits financiers (V) | 3 826.00 | |||
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | 2 020.00 | |||
GR Intérêts et charges assimilées | 91.00 | |||
GS Différences négatives de change | 1 917.00 | |||
GU Total des charges financières (VI) | 4 028.00 | |||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -201.00 | |||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | 154 915.00 | |||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 846.00 | |||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 846.00 | |||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 846.00 | |||
HK Impôts sur les bénéfices | 24 729.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 573 082.00 | |||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 444 741.00 | |||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 128 340.00 | |||
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 831.00 |