AgilyStar
Dépôt
Dénomination | AgilyStar |
Siren | 453357592 |
Cloture | 31/05/2018 |
Code du Greffe | 7803 |
Numéro de dépôt | 17518 |
Numéro de Gestion | 2004B01649 |
Code Activité | 8299Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 16/09/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 78330 Fontenay-le-Fleury |
2020
2019
2019
2018 2018
2017
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 36 393.00 | 28 130.00 | 8 263.00 | 11 277.00 |
040 Immobilisations financières | 3 105.00 | 3 105.00 | 3 075.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 39 498.00 | 28 130.00 | 11 367.00 | 14 352.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 261.00 | |||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 500.00 | 10 500.00 | 15 125.00 | |
072 Créances – Autres | 1 554.00 | 1 554.00 | 844.00 | |
084 Disponibilités | 17 942.00 | 17 942.00 | 11 500.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 677.00 | |||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 29 996.00 | 29 996.00 | 28 406.00 | |
110 Total général Actif | 69 494.00 | 28 130.00 | 41 364.00 | 42 758.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
126 Réserve légale | 700.00 | 700.00 | ||
134 Report à nouveau | 14 937.00 | 3 553.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | -710.00 | 11 385.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 21 927.00 | 22 637.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 1 769.00 | 3 061.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 93.00 | |||
172 Autres dettes | 17 668.00 | 17 060.00 | ||
176 Total des dettes | 19 437.00 | 20 121.00 | ||
180 Total général Passif | 41 364.00 | 42 758.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 336.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 23 447.00 | 44 539.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 95 466.00 | 121 730.00 | ||
230 Autres produits | 2.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 118 915.00 | 166 269.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 11 018.00 | 34 349.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 243.00 | 1 273.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 261.00 | -178.00 | ||
242 Autres charges externes. | 40 742.00 | 58 848.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 277.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 673.00 | 4 192.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 39 296.00 | 32 400.00 | ||
252 Charges sociales | 14 072.00 | 16 004.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 7 321.00 | 7 602.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 119 625.00 | 154 490.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -710.00 | 11 779.00 | ||
294 Charges financières | 171.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 223.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -710.00 | 11 385.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 817.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 490.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 29.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 36 960.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 336.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 798.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 23 783.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 8 730.00 |