ORNATEM
Dépôt
Dénomination | ORNATEM |
Siren | 477902043 |
Cloture | 31/03/2018 |
Code du Greffe | 9401 |
Numéro de dépôt | 18920 |
Numéro de Gestion | 2006B01876 |
Code Activité | 6420Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/10/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | C : Complet |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 94045 CRETEIL CEDEX |
2021
2020
2019
2019
2018
2017
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01 Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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CU Autres participations | 159 462.00 | 159 462.00 | 159 462.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 3 334.00 | 3 334.00 | 3 334.00 | |
BJ TOTAL (I) | 162 796.00 | 162 796.00 | 162 796.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | 7 833.00 | 7 833.00 | ||
BZ Autres créances | 725.00 | 725.00 | 10 730.00 | |
CF Disponibilités | 10 501.00 | 10 501.00 | 39 625.00 | |
CH Charges constatées d’avance | 5 211.00 | 5 211.00 | 5 230.00 | |
CJ TOTAL (II) | 24 272.00 | 24 272.00 | 55 586.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 187 068.00 | 187 068.00 | 218 382.00 | |
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02 Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | ||
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | ||
DH Report à nouveau | 35 639.00 | 34 215.00 | ||
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -25 581.00 | 1 423.00 | ||
DL TOTAL (I) | 17 758.00 | 43 339.00 | ||
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 151 601.00 | 149 548.00 | ||
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 624.00 | 7 019.00 | ||
DY Dettes fiscales et sociales | 3 416.00 | 2 903.00 | ||
EA Autres dettes | 12 000.00 | |||
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 667.00 | 3 571.00 | ||
EC TOTAL (IV) | 169 310.00 | 175 042.00 | ||
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 187 068.00 | 218 382.00 | ||
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03 Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N‐1 |
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FG Production vendue services | 103 603.00 | 103 603.00 | 132 029.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 103 603.00 | 103 603.00 | 132 029.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | 103 603.00 | 132 029.00 | ||
FW Autres achats et charges externes | 37 295.00 | 34 729.00 | ||
FX Impôts, taxes et versements assimilés | 12 282.00 | 2 169.00 | ||
FY Salaires et traitements | 48 000.00 | 48 000.00 | ||
FZ Charges sociales | 28 090.00 | 41 785.00 | ||
GF Total des charges d’exploitation (II) | 125 667.00 | 126 683.00 | ||
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | -22 064.00 | 5 346.00 | ||
GR Intérêts et charges assimilées | 2 337.00 | 2 912.00 | ||
GU Total des charges financières (VI) | 2 337.00 | 2 912.00 | ||
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | -2 337.00 | -2 912.00 | ||
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | -24 401.00 | 2 433.00 | ||
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04 Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 179.00 | 45.00 | ||
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 179.00 | 45.00 | ||
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 179.00 | -45.00 | ||
HK Impôts sur les bénéfices | 965.00 | |||
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 103 603.00 | 132 029.00 | ||
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 129 184.00 | 130 605.00 | ||
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -25 581.00 | 1 423.00 | ||
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 8 033.00 | 9 941.00 | ||
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08 Créances et dettes | Montant brut | Montant 1 an au plus | Montant de 1 à 5 ans | Montant plus de 5 ans |
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VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 105.00 | 13 771.00 | 3 334.00 | |
8A Emprunts et dettes financières divers | 151 602.00 | 151 602.00 | ||
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 625.00 | 10 625.00 | ||
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 417.00 | 3 417.00 | ||
8L Produits constatés d’avance | 3 667.00 | 3 667.00 | ||
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 310.00 | 169 310.00 |