ATMOS.FER
Dépôt
Dénomination | ATMOS.FER |
Siren | 481738672 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 3102 |
Numéro de dépôt | B2019/024693 |
Numéro de Gestion | 2005B01078 |
Code Activité | 2511Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 10/09/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 31130 QUINT FONSEGRIVES |
2019
2018
2017
2016
2015
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 14 689.00 | 4 820.00 | 9 869.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 117 944.00 | 81 207.00 | 36 737.00 | |
040 Immobilisations financières | 3 600.00 | 3 600.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 136 233.00 | 86 027.00 | 50 206.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 256.00 | 5 256.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 115.00 | 26 115.00 | ||
072 Créances – Autres | 10 711.00 | 10 711.00 | ||
084 Disponibilités | 18 795.00 | 18 795.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 2 691.00 | 2 691.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 63 568.00 | 63 568.00 | ||
110 Total général Actif | 199 801.00 | 86 027.00 | 113 774.00 | |
120 Capital social ou individuel | 7 600.00 | |||
126 Réserve légale | 760.00 | |||
132 Autres réserves | 13 148.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 6 988.00 | |||
140 Provisions réglementées | 6 279.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 34 774.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 23 775.00 | |||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 20 950.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 13 571.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 755.00 | |||
172 Autres dettes | 20 705.00 | |||
176 Total des dettes | 79 001.00 | |||
180 Total général Passif | 113 774.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 755.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 21 097.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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214 Production vendue de biens – France | 344 584.00 | |||
222 Production stockée | -541.00 | |||
230 Autres produits | 6 005.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 350 048.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 74 582.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 543.00 | |||
24B (dont crédit bail mobilier) | 15 615.00 | |||
242 Autres charges externes. | 104 860.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 2 725.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 559.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 101 627.00 | |||
252 Charges sociales | 35 781.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 14 459.00 | |||
262 Autres charges | 2.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 342 415.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 7 633.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 829.00 | |||
294 Charges financières | 522.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 578.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 376.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 6 988.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 250.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 8 038.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 809.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 136.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 097.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 105.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 31 001.00 |