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PHARMACIE DAVEREDE-GOUZENNE

Dépôt

DénominationPHARMACIE DAVEREDE-GOUZENNE
Siren488794546
Cloture28/02/2018
Code du Greffe6502
Numéro de dépôt3576
Numéro de Gestion2006D00030
Code Activité4773Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt28/09/2018
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanC : Complet
Code de la deviseEUR
Confidentialité2 Comptes annuels partiellement confidentiels (seul le compte de résultat est confidentiel)
Adresse65220 Trie-sur-Baïse
2021 2020 2019 2018 2017

01 Actif (bilan)Montant brut année NAmortissement année NNet année NNet année N‐1

AF Concessions, brevets et droits similaires 1 996.00 1 996.00
AH Fonds commercial 3 379 550.00 3 379 550.00 3 379 550.00
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels 321 174.00 253 780.00 67 394.00 58 632.00
AT Autres immobilisations corporelles 485 786.00 329 389.00 156 397.00 190 654.00
CU Autres participations 113.00 113.00 113.00
BH Autres immobilisations financières 5 160.00 5 160.00 5 160.00
BJ TOTAL (I) 4 193 779.00 585 166.00 3 608 613.00 3 634 109.00
BT Marchandises 361 092.00 7 805.00 353 287.00 383 696.00
BX Clients et comptes rattachés 283 467.00 6 391.00 277 076.00 316 616.00
BZ Autres créances 95 559.00 95 559.00 43 253.00
CF Disponibilités 316 540.00 316 540.00 207 130.00
CH Charges constatées d’avance 8 570.00 8 570.00 7 512.00
CJ TOTAL (II) 1 065 228.00 14 196.00 1 051 032.00 958 208.00
CO TOTAL GENERAL (0 à V) 5 259 007.00 599 361.00 4 659 645.00 4 592 316.00
CP Parts à moins d’un an 5 160.00

02 Passif (bilan)Montant année NMontant année N-1

DA Capital social ou individuel 300 000.00 300 000.00
DD Réserve légale (1) 30 000.00 30 000.00
DG Autres réserves 949 213.00 2 212 205.00
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 278 786.00 297 328.00
DL TOTAL (I) 1 557 999.00 2 839 533.00
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 2 598 862.00 1 200 937.00
DV Emprunts et dettes financières divers (4) 2 622.00 45 182.00
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés 387 798.00 385 476.00
DY Dettes fiscales et sociales 105 838.00 100 564.00
EA Autres dettes 6 525.00 19 220.00
EB Produits constatés d’avance (2) 1 404.00
EC TOTAL (IV) 3 101 646.00 1 752 783.00
EE TOTAL GENERAL (I à V) 4 659 645.00 4 592 316.00
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 758 930.00 869 992.00

05 Immobilisations augmentations - diminution Valeur brute début d’exercice - Poste à posteRéévaluation - CessionsAcquisition - Valeur brute fin d’exercice

KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 381 546.00
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles 746 183.00 61 178.00
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières 5 273.00
0G ACQUISITIONS Total Général 4 133 002.00 61 178.00
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles 3 381 546.00
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles 400.00 806 960.00
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières 5 273.00
I4 DIMINUTIONS Total Général 400.00 4 193 779.00

06 Amortissements Montant début d'exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles 1 996.00 1 996.00
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 496 897.00 86 673.00 400.00 583 170.00
0N AMORTISSEMENTS Total Général 498 893.00 86 673.00 400.00 585 166.00

07 Provisions Montant début d’exerciceAugmentation : dotation exerciceDiminution repriseMontant fin d’exercice

6N Sur stocks et en cours 10 850.00 7 805.00 10 850.00 7 805.00
6T Sur comptes clients 18 824.00 12 433.00 6 391.00
7B Total Provisions pour dépréciation 29 674.00 7 805.00 23 283.00 14 196.00
7C TOTAL GENERAL 29 674.00 7 805.00 23 283.00 14 196.00
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation 7 805.00 23 283.00

08 Créances et dettes Montant brutMontant 1 an au plusMontant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

UT Autres immobilisations financières 5 160.00 5 160.00
VA Clients douteux ou litigieux 6 525.00
UX Autres créances clients 276 941.00
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux 19 648.00
VB T. V. A. 8 740.00
VP Divers 2 438.00
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 64 733.00
VS Charges constatées d’avance 8 570.00
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES 392 756.00 392 756.00
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine 543.00 543.00
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine 2 598 319.00 255 602.00 1 021 517.00
8B Fournisseurs et comptes rattachés 387 798.00 387 798.00
8C Personnel et comptes rattachés 23 097.00 23 097.00
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux 30 349.00 30 349.00
8E Impôts sur les bénéfices 6 869.00 6 869.00
VW T.V.A. 39 296.00 39 296.00
VQ Autres impôts, taxes et assimilés 6 228.00 6 228.00
VI Groupe et associés 2 622.00 2 622.00
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) 6 525.00 6 525.00
VY TOTAL – ETAT DES DETTES 3 101 646.00 758 930.00 1 021 517.00 1 321 199.00
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice 2 805 000.00
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice 1 406 467.00

11 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YT Sous‐traitance 60 723.00 73 314.00
XQ Location, charges locatives et de copropriété 32 266.00 33 469.00
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) 45 306.00 24 868.00
ST Autres comptes 81 817.00 80 667.00
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 220 112.00 212 318.00
YW Taxe professionnelle 7 263.00 7 109.00
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés 4 862.00 5 068.00
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 12 125.00 12 177.00
YY Montant de la TVA. collectée 263 575.00 236 313.00
YZ Total TVA. déductible sur biens et services 201 771.00 177 817.00

16 Affectation du résultat & renseignements diversMontant année NMontant année N-1Montant de 1 à 5 ansMontant plus de 5 ans

YP Effectif moyen du personnel 10.00