HYDRAZUR
Dépôt
Dénomination | HYDRAZUR |
Siren | 495304420 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 12733 |
Numéro de Gestion | 2007B00802 |
Code Activité | 4690Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 11/10/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06200 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 104 127.00 | 96 262.00 | 7 865.00 | 8 768.00 |
040 Immobilisations financières | 3 630.00 | 3 630.00 | 3 630.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 107 757.00 | 96 262.00 | 11 495.00 | 12 398.00 |
060 Stock marchandises | 95 382.00 | 95 382.00 | 73 626.00 | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 16 855.00 | 520.00 | 16 335.00 | 51 768.00 |
072 Créances – Autres | 25 272.00 | 25 272.00 | 18 275.00 | |
084 Disponibilités | 17 422.00 | 17 422.00 | 4 400.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 13.00 | 13.00 | 50.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 154 944.00 | 520.00 | 154 423.00 | 148 118.00 |
110 Total général Actif | 262 700.00 | 96 782.00 | 165 918.00 | 160 516.00 |
120 Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | ||
134 Report à nouveau | -242 150.00 | -215 164.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 291.00 | -26 986.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -233 859.00 | -234 150.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 127.00 | 89.00 | ||
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 364.00 | 3 364.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 369 552.00 | 353 564.00 | ||
172 Autres dettes | 29 735.00 | 37 650.00 | ||
176 Total des dettes | 399 777.00 | 394 666.00 | ||
180 Total général Passif | 165 918.00 | 160 516.00 | ||
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | 1 250.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 246 621.00 | 168 933.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 4 874.00 | 1 789.00 | ||
230 Autres produits | 67.00 | 30.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 251 562.00 | 170 751.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 329.00 | 113 540.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | -21 757.00 | -5 073.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 462.00 | 413.00 | ||
242 Autres charges externes. | 36 664.00 | 39 671.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 168.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 808.00 | 6 487.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 41 611.00 | 32 213.00 | ||
252 Charges sociales | 15 475.00 | 13 158.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 903.00 | 903.00 | ||
262 Autres charges | 25.00 | 12.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 252 520.00 | 201 324.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -959.00 | -30 573.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1 250.00 | 5 602.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 2 015.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 291.00 | -26 986.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 112 291.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 4 534.00 | |||
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 1 250.00 | |||
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 250.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 56 706.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 40 669.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |