GARAGE DAM S
Dépôt
Dénomination | GARAGE DAM S |
Siren | 498734730 |
Cloture | 30/06/2018 |
Code du Greffe | 1301 |
Numéro de dépôt | 5220 |
Numéro de Gestion | 2007B01211 |
Code Activité | 4520A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 03/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 13590 MEYREUIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 51 945.00 | 25 385.00 | 26 560.00 | |
040 Immobilisations financières | 16 435.00 | 16 435.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 68 380.00 | 25 385.00 | 42 995.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 580.00 | 21 580.00 | ||
060 Stock marchandises | 45 650.00 | 45 650.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 175.00 | 42 175.00 | ||
072 Créances – Autres | 4 931.00 | 4 931.00 | ||
084 Disponibilités | 38 070.00 | 38 070.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 152 407.00 | 152 407.00 | ||
110 Total général Actif | 220 787.00 | 25 385.00 | 195 402.00 | |
120 Capital social ou individuel | 4 000.00 | |||
126 Réserve légale | 400.00 | |||
134 Report à nouveau | 146 612.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 6 804.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 157 816.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 17 235.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 69.00 | |||
172 Autres dettes | 20 351.00 | |||
176 Total des dettes | 37 586.00 | |||
180 Total général Passif | 195 402.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 27 516.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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209 Ventes de marchandises – Export | 3 000.00 | |||
210 Ventes de marchandises – France | 29 534.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 240 032.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 469.00 | |||
230 Autres produits | 25.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 272 060.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 14 449.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 2 650.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 86 761.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 482.00 | |||
242 Autres charges externes. | 68 990.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 1 373.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 741.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 63 040.00 | |||
252 Charges sociales | 19 866.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 5 627.00 | |||
262 Autres charges | 16.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 263 658.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 8 402.00 | |||
294 Charges financières | 1 077.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 521.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 6 804.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 250.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 24 000.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 266.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 41 481.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 516.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 617.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 51 123.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 25 313.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |