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CYNAIS

Dépôt

DénominationCYNAIS
Siren499296473
Cloture31/12/2018
Code du Greffe1304
Numéro de dépôt4486
Numéro de Gestion2007B00672
Code Activité5610C
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt12/09/2019
Modification1A Comptes annuels saisis avec des données manquantes à la source du document
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse13127 VITROLLES
2020 2019 2018 2018 2018 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 254 540.00 254 540.00 100 000.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 13 000.00 3 236.00 9 764.00
028 Immobilisations corporelles 120 244.00 72 478.00 47 766.00 17 819.00
040 Immobilisations financières 7 642.00 7 642.00 525.00
044 Total Actif Immobilisé 395 426.00 75 714.00 319 712.00 118 344.00
060 Stock marchandises 1 800.00 1 800.00 1 800.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 390.00 390.00 390.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 5 961.00 5 961.00 7 914.00
072 Créances – Autres 8 035.00 8 035.00 1 395.00
084 Disponibilités 24 396.00 24 396.00 25 748.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 40 582.00 40 582.00 37 246.00
110 Total général Actif 436 007.00 75 714.00 360 293.00 155 590.00
120 Capital social ou individuel 8 000.00 8 000.00
126 Réserve légale 800.00 800.00
134 Report à nouveau 129 873.00 110 277.00
136 Résultat de l’exercice -24 424.00 19 596.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 114 249.00 138 673.00
156 Emprunts et dettes assimilées 204 667.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 180.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 19 540.00 8 166.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 7 417.00
172 Autres dettes 21 837.00 8 571.00
176 Total des dettes 246 045.00 16 917.00
180 Total général Passif 360 293.00 155 590.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 211 475.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 289 976.00 238 495.00
230 Autres produits 3 132.00 1 009.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 293 107.00 239 503.00
236 Variation de stock (marchandises) -34.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 97 884.00 77 616.00
242 Autres charges externes. 88 333.00 46 246.00
243 (dont taxe professionnelle) 2 448.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 16 011.00 10 221.00
250 Rémunérations du personnel 75 624.00 58 991.00
252 Charges sociales 27 774.00 20 928.00
254 Dotations aux amortissements 10 107.00 2 687.00
262 Autres charges 1 741.00 1 323.00
264 Total des charges d’exploitation 317 474.00 217 978.00
270 Résultat d’exploitation -24 367.00 21 525.00
290 Produits exceptionnels 478.00 12.00
294 Charges financières 2 278.00 142.00
300 Charges exceptionnelles 30.00 39.00
306 Impôts sur les bénéfices -1 773.00 1 761.00
310 Bénéfice ou perte -24 424.00 19 596.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial 154 540.00
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations 13 000.00
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 26 598.00
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport 10 220.00
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières 7 117.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 183 951.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 211 475.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 33 234.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 19 189.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 2.00