SEGUIN Laurie
Dépôt
Dénomination | SEGUIN Laurie |
Siren | 508464674 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 5 |
Numéro de Gestion | 2008A00620 |
Code Activité | 9602A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 21/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06000 NICE |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 45 000.00 | 45 000.00 | 45 000.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 24 344.00 | 11 411.00 | 12 933.00 | 15 256.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 69 344.00 | 11 411.00 | 57 933.00 | 60 256.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 835.00 | 3 835.00 | 4 910.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 366.00 | 366.00 | 360.00 | |
072 Créances – Autres | 1 731.00 | |||
084 Disponibilités | 672.00 | 672.00 | 4 711.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 20.00 | 20.00 | 13.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 4 894.00 | 4 894.00 | 11 726.00 | |
110 Total général Actif | 74 238.00 | 11 411.00 | 62 827.00 | 71 982.00 |
120 Capital social ou individuel | 53 602.00 | 53 602.00 | ||
134 Report à nouveau | 2 683.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -4 713.00 | 4 211.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 51 572.00 | 57 813.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 4 491.00 | 5 542.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 3 109.00 | 965.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 423.00 | |||
172 Autres dettes | 3 655.00 | 7 661.00 | ||
176 Total des dettes | 11 255.00 | 14 169.00 | ||
180 Total général Passif | 62 827.00 | 71 982.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 1 450.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 5 838.00 | 4 001.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 51 358.00 | 52 983.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 705.00 | 4 300.00 | ||
230 Autres produits | 51.00 | 3.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 58 953.00 | 61 286.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 12 423.00 | 14 277.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 074.00 | -290.00 | ||
242 Autres charges externes. | 22 545.00 | 19 636.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 635.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 098.00 | 2 164.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 15 679.00 | 17 826.00 | ||
252 Charges sociales | 2 745.00 | 6 607.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 773.00 | 2 410.00 | ||
262 Autres charges | 251.00 | 254.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 63 587.00 | 62 885.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -4 635.00 | -1 599.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 5 800.00 | |||
294 Charges financières | 78.00 | 61.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 1.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -71.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -4 713.00 | 4 211.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 450.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 67 894.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 450.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 405.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 4 649.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |