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I.S.A.

Dépôt

DénominationI.S.A.
Siren512228560
Cloture30/06/2018
Code du Greffe6201
Numéro de dépôt1525
Numéro de Gestion2009B00580
Code Activité9604Z
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt06/03/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse62000 ARRAS
2021 2020 2019 2018

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 15 000.00 15 000.00 15 000.00
014 Immobilisations incorporelles – Autres 1 000.00 1 000.00
028 Immobilisations corporelles 311 363.00 158 464.00 152 899.00 63 554.00
044 Total Actif Immobilisé 327 363.00 159 464.00 167 899.00 78 554.00
060 Stock marchandises 6 378.00 6 378.00 7 089.00
072 Créances – Autres 7 169.00 7 169.00 12 392.00
084 Disponibilités 45 843.00 45 843.00 21 479.00
092 Charges constatées d’avance 1 886.00 1 886.00 1 132.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 61 275.00 61 275.00 42 091.00
110 Total général Actif 388 638.00 159 464.00 229 174.00 120 646.00
120 Capital social ou individuel 10 000.00 10 000.00
126 Réserve légale 1 000.00 1 000.00
132 Autres réserves 1 366.00 2 689.00
136 Résultat de l’exercice 34 021.00 10 662.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 46 388.00 24 351.00
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II 5 981.00 1 246.00
156 Emprunts et dettes assimilées 60 982.00 45 956.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 11 613.00 7 270.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 956.00
172 Autres dettes 94 684.00 33 965.00
174 Produits constatés d’avance 9 527.00 7 857.00
176 Total des dettes 176 805.00 95 049.00
180 Total général Passif 229 174.00 120 646.00
195 Dont dettes à plus d’un an 42 512.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 126 230.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

210 Ventes de marchandises – France 107 097.00 65 293.00
218 Production vendue de services ‐ France 305 418.00 273 271.00
226 Subventions d’exploitation reçues 902.00 7 479.00
230 Autres produits 3 101.00 2 693.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 416 518.00 348 735.00
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) 7 006.00 6 067.00
236 Variation de stock (marchandises) 711.00 4 501.00
24B (dont crédit bail mobilier) 2 643.00
242 Autres charges externes. 162 765.00 166 295.00
243 (dont taxe professionnelle) 1 141.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 6 072.00 4 986.00
250 Rémunérations du personnel 120 521.00 108 662.00
252 Charges sociales 34 613.00 27 767.00
254 Dotations aux amortissements 36 885.00 14 934.00
256 Dotations aux provisions 1 981.00 640.00
262 Autres charges 300.00 293.00
264 Total des charges d’exploitation 370 854.00 334 146.00
270 Résultat d’exploitation 45 664.00 14 590.00
280 Produits financiers 156.00
290 Produits exceptionnels 1 834.00 503.00
294 Charges financières 1 147.00 1 956.00
300 Charges exceptionnelles 5 323.00 197.00
306 Impôts sur les bénéfices 7 007.00 2 433.00
310 Bénéfice ou perte 34 021.00 10 662.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 118 056.00
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers 7 644.00
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles 530.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 201 133.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 126 230.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

374 Montant de la T.V.A. collectée 82 716.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 32 343.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 7.00