AUTO ECOLE DE GASNY
Dépôt
Dénomination | AUTO ECOLE DE GASNY |
Siren | 534973359 |
Cloture | 31/08/2018 |
Code du Greffe | 2702 |
Numéro de dépôt | 1196 |
Numéro de Gestion | 2011B00855 |
Code Activité | 8553Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 25/03/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 27620 GASNY |
2020
2019
2018
2017
2016
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 16 000.00 | 16 000.00 | 16 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 596.00 | 2 596.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 64 996.00 | 23 764.00 | 41 231.00 | 44 403.00 |
040 Immobilisations financières | 150.00 | 150.00 | 150.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 83 741.00 | 26 360.00 | 57 381.00 | 60 553.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 2 022.00 | 2 022.00 | 2 409.00 | |
072 Créances – Autres | 6 026.00 | 6 026.00 | 4 112.00 | |
080 Valeurs mobilières de placement | 7 179.00 | 7 179.00 | 6 001.00 | |
084 Disponibilités | 1 013.00 | 1 013.00 | 2 518.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 550.00 | 550.00 | 600.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 16 791.00 | 16 791.00 | 15 639.00 | |
110 Total général Actif | 100 532.00 | 26 360.00 | 74 172.00 | 76 192.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | 100.00 | ||
132 Autres réserves | 3 002.00 | 7 549.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 3 504.00 | -4 547.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 7 606.00 | 4 102.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 25 464.00 | 37 077.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 575.00 | 5 946.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 3 008.00 | |||
172 Autres dettes | 35 250.00 | 25 234.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 3 277.00 | 3 833.00 | ||
176 Total des dettes | 66 565.00 | 72 090.00 | ||
180 Total général Passif | 74 172.00 | 76 192.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 15 526.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 811.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 1 422.00 | 1 109.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 124 039.00 | 98 946.00 | ||
230 Autres produits | 3 454.00 | 3 364.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 128 915.00 | 103 420.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 897.00 | 3 867.00 | ||
242 Autres charges externes. | 44 748.00 | 42 207.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 579.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 995.00 | 1 375.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 63 864.00 | 50 126.00 | ||
252 Charges sociales | 4 040.00 | 6 846.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 6 983.00 | 4 023.00 | ||
262 Autres charges | 253.00 | 644.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 124 779.00 | 109 089.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 4 137.00 | -5 669.00 | ||
280 Produits financiers | 3.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 36.00 | 1 686.00 | ||
294 Charges financières | 668.00 | 567.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 3 504.00 | -4 547.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 811.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 930.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 811.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 24 725.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 546.00 |