SARL VAGRI
Dépôt
Dénomination | SARL VAGRI |
Siren | 802328765 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 8901 |
Numéro de dépôt | 624 |
Numéro de Gestion | 2014B00133 |
Code Activité | 0161Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/03/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 89350 CHAMPIGNELLES |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 241 466.00 | 137 234.00 | 104 232.00 | 142 549.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 241 466.00 | 137 234.00 | 104 232.00 | 142 549.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 786.00 | 1 786.00 | 2 751.00 | |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 13 281.00 | 13 281.00 | 8 865.00 | |
072 Créances – Autres | 28 283.00 | 28 283.00 | 938.00 | |
084 Disponibilités | 689.00 | 689.00 | 856.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 54 038.00 | 54 038.00 | 13 410.00 | |
110 Total général Actif | 295 504.00 | 137 234.00 | 158 270.00 | 155 958.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | 100.00 | ||
132 Autres réserves | 311.00 | 311.00 | ||
134 Report à nouveau | -7 214.00 | -19 507.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 24 313.00 | 12 293.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 18 510.00 | -5 803.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 91 701.00 | 137 635.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 12 683.00 | 30.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 98.00 | |||
172 Autres dettes | 35 376.00 | 24 096.00 | ||
176 Total des dettes | 139 760.00 | 161 761.00 | ||
180 Total général Passif | 158 270.00 | 155 958.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 65 589.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 4 500.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 150 774.00 | 103 031.00 | ||
230 Autres produits | 2 621.00 | 437.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 153 395.00 | 103 468.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 814.00 | 15 263.00 | ||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 965.00 | -2 751.00 | ||
242 Autres charges externes. | 62 746.00 | 28 254.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 31.00 | 36.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 6 158.00 | 6 809.00 | ||
252 Charges sociales | 977.00 | 1 044.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 42 817.00 | 42 181.00 | ||
262 Autres charges | 9.00 | 1.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 123 517.00 | 90 837.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 29 878.00 | 12 631.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 6 400.00 | |||
294 Charges financières | 2 455.00 | 3 938.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 183.00 | 2 799.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 2 927.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 24 313.00 | 12 293.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 500.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 236 966.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 500.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 803.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 345.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |