NAPOLI NAPOLI
Dépôt
Dénomination | NAPOLI NAPOLI |
Siren | 811186352 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 14935 |
Numéro de Gestion | 2015B01018 |
Code Activité | 5610C |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 22/11/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06300 NICE |
2020
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 35 850.00 | 35 850.00 | ||
028 Immobilisations corporelles | 22 173.00 | 11 997.00 | 10 176.00 | |
040 Immobilisations financières | 1 600.00 | 1 600.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 59 623.00 | 11 997.00 | 47 626.00 | |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 275.00 | 275.00 | ||
060 Stock marchandises | 380.00 | 380.00 | ||
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 012.00 | 1 012.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 344.00 | 344.00 | ||
072 Créances – Autres | 12.00 | 12.00 | ||
084 Disponibilités | 1 061.00 | 1 061.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 084.00 | 3 084.00 | ||
110 Total général Actif | 62 706.00 | 11 997.00 | 50 709.00 | |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | |||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
134 Report à nouveau | 6 166.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | 17 967.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 25 233.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 8 659.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 4 555.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 5 425.00 | |||
172 Autres dettes | 12 261.00 | |||
176 Total des dettes | 25 476.00 | |||
180 Total général Passif | 50 709.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 3 801.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 10 517.00 | |||
218 Production vendue de services ‐ France | 89 966.00 | |||
230 Autres produits | 967.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 101 450.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 618.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | 335.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 25 679.00 | |||
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 853.00 | |||
242 Autres charges externes. | 35 813.00 | |||
243 (dont taxe professionnelle) | 909.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 996.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 1 921.00 | |||
252 Charges sociales | 1 439.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 4 165.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 77 820.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | 23 630.00 | |||
290 Produits exceptionnels | 2.00 | |||
294 Charges financières | 1 073.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 1 225.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 3 366.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 17 967.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 456.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 345.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 55 822.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 801.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 214.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 5 340.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 1.00 |