YPSILON IMMOBILIER
Dépôt
Dénomination | YPSILON IMMOBILIER |
Siren | 812203701 |
Cloture | 30/06/2018 |
Code du Greffe | 0605 |
Numéro de dépôt | 4467 |
Numéro de Gestion | 2015B01425 |
Code Activité | 6831Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 13/06/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 06240 BEAUSOLEIL |
2020
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 25 000.00 | 25 000.00 | 25 000.00 | |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 3 300.00 | 3 300.00 | 1 100.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 26 409.00 | 7 832.00 | 18 577.00 | 7 632.00 |
040 Immobilisations financières | 916.00 | 916.00 | 750.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 55 625.00 | 11 132.00 | 44 493.00 | 34 482.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 10 763.00 | 10 763.00 | ||
072 Créances – Autres | 3 286.00 | 3 286.00 | 37.00 | |
084 Disponibilités | 101 590.00 | 101 590.00 | 94 684.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 1 559.00 | 1 559.00 | 1 872.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 117 197.00 | 117 197.00 | 96 592.00 | |
110 Total général Actif | 172 823.00 | 11 132.00 | 161 690.00 | 131 074.00 |
120 Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | ||
126 Réserve légale | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
132 Autres réserves | 56 048.00 | 20 930.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 23 307.00 | 35 118.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 90 354.00 | 67 048.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 27 954.00 | 19 676.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 086.00 | 1 950.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 23 664.00 | |||
172 Autres dettes | 41 296.00 | 42 401.00 | ||
176 Total des dettes | 71 336.00 | 64 027.00 | ||
180 Total général Passif | 161 690.00 | 131 074.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 21 472.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 359.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 154 951.00 | 113 868.00 | ||
230 Autres produits | 14.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 154 966.00 | 113 868.00 | ||
242 Autres charges externes. | 34 171.00 | 30 260.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 649.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 417.00 | 353.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 63 599.00 | 27 012.00 | ||
252 Charges sociales | 21 090.00 | 10 750.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 5 348.00 | 2 958.00 | ||
262 Autres charges | 5.00 | 5.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 126 629.00 | 71 338.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 28 336.00 | 42 530.00 | ||
294 Charges financières | 700.00 | 336.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 225.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | 4 105.00 | 7 076.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 23 307.00 | 35 118.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 13 560.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 633.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 166.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 40 267.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 359.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 990.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 956.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 2.00 |