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FABTHERMIQUE

Dépôt

DénominationFABTHERMIQUE
Siren813011335
Cloture31/12/2018
Code du Greffe3902
Numéro de dépôtB2019/003125
Numéro de Gestion2015B00340
Code Activité4322B
Date de cloture n-1-1
Durée exercice 12
Durée exercice n-111
Date de dépôt25/07/2019
Modification00 Comptes annuels saisis sans anomalie
Type de BilanS : Simplifié
Code de la deviseEUR
Confidentialité0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité
Adresse39100 GEVRY
2020 2019 2018 2017 2016 2016

01 Actif et passif (bilan) Montant brut N Amortissement année NNet année NNet année N‐1

010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial 145 896.00 145 896.00 145 896.00
028 Immobilisations corporelles 8 086.00 4 901.00 3 185.00 3 635.00
040 Immobilisations financières 6 856.00 6 856.00 6 856.00
044 Total Actif Immobilisé 160 838.00 4 901.00 155 937.00 156 387.00
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production 8 675.00 8 675.00 6 202.00
064 Avances et acomptes versés sur commandes 300.00 300.00 300.00
068 Créances – Clients et comptes rattachés 42 159.00 42 159.00 78 248.00
072 Créances – Autres 10 421.00 10 421.00 11 567.00
084 Disponibilités 33 471.00 33 471.00 1 199.00
092 Charges constatées d’avance 694.00 694.00 675.00
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance 95 720.00 95 720.00 98 192.00
110 Total général Actif 256 559.00 4 901.00 251 658.00 254 579.00
120 Capital social ou individuel 136 100.00 136 100.00
126 Réserve légale 13 610.00 13 610.00
132 Autres réserves 10 290.00 11 166.00
136 Résultat de l’exercice 15 575.00 16 124.00
142 Total des capitaux propres ‐ Total I 175 575.00 177 000.00
156 Emprunts et dettes assimilées 264.00
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours 6 330.00
166 Fournisseurs et comptes rattachés 39 277.00 49 937.00
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N 1 526.00
172 Autres dettes 30 476.00 27 378.00
176 Total des dettes 76 083.00 77 580.00
180 Total général Passif 251 658.00 254 579.00
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice 1 169.00

02 Compte de résultatMontant année NMontant année N-1

214 Production vendue de biens – France 317 933.00 337 072.00
218 Production vendue de services ‐ France 687.00
230 Autres produits 2 624.00 681.00
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. 320 557.00 338 441.00
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de 136 378.00 158 415.00
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) -2 473.00 -1 902.00
24B (dont crédit bail mobilier) 8 221.00
242 Autres charges externes. 66 741.00 61 107.00
243 (dont taxe professionnelle) 721.00
244 Impôts, taxes et versements assimilés 986.00 2 061.00
250 Rémunérations du personnel 64 427.00 65 675.00
252 Charges sociales 31 446.00 31 623.00
254 Dotations aux amortissements 1 619.00 1 523.00
256 Dotations aux provisions 1 012.00
262 Autres charges 3 265.00 14.00
264 Total des charges d’exploitation 302 388.00 319 527.00
270 Résultat d’exploitation 18 169.00 18 913.00
280 Produits financiers 5.00
294 Charges financières 216.00 599.00
300 Charges exceptionnelles 181.00 35.00
306 Impôts sur les bénéfices 2 202.00 2 156.00
310 Bénéfice ou perte 15 575.00 16 124.00

03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐valuesMontant année N

442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage 1 169.00
490 Total Immobilisations (Valeur brute) 159 669.00
492 Total Immobilisations (Augmentations) 1 169.00

04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés 1 619.00
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions 1 619.00
374 Montant de la T.V.A. collectée 50 519.00
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 36 510.00

05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportablesMontant année N

376 Effectif moyen du personnel 3.00