AUTOECONET
Dépôt
Dénomination | AUTOECONET |
Siren | 818199044 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 2001 |
Numéro de dépôt | 922 |
Numéro de Gestion | 2016B00075 |
Code Activité | 4520A |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 27/05/2019 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 20167 ALATA |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | 85 000.00 | ||
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 943.00 | 1 785.00 | 1 158.00 | 1 452.00 |
028 Immobilisations corporelles | 37 579.00 | 9 681.00 | 27 898.00 | 9 929.00 |
040 Immobilisations financières | 850.00 | 850.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 126 372.00 | 11 466.00 | 114 906.00 | 11 381.00 |
072 Créances – Autres | 5 917.00 | 5 917.00 | 5 239.00 | |
084 Disponibilités | 1 102.00 | 1 102.00 | 2 268.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 7 019.00 | 7 019.00 | 7 507.00 | |
110 Total général Actif | 133 391.00 | 11 466.00 | 121 925.00 | 18 888.00 |
120 Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | ||
126 Réserve légale | 100.00 | |||
134 Report à nouveau | -168.00 | -2 298.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 12 647.00 | 2 230.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 13 579.00 | 932.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 88 344.00 | 9 985.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 5 888.00 | 948.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 9 051.00 | |||
172 Autres dettes | 14 114.00 | 7 023.00 | ||
176 Total des dettes | 108 346.00 | 17 956.00 | ||
180 Total général Passif | 121 925.00 | 18 888.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 74 074.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 108 350.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 79 306.00 | 47 333.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 738.00 | |||
230 Autres produits | 11.00 | 39.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 055.00 | 47 372.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 5 002.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 17 324.00 | 2 456.00 | ||
242 Autres charges externes. | 41 189.00 | 20 190.00 | ||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 065.00 | 561.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 1 308.00 | 12 420.00 | ||
252 Charges sociales | 282.00 | 5 584.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 4 825.00 | 3 753.00 | ||
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 72 996.00 | 44 966.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 8 059.00 | 2 406.00 | ||
290 Produits exceptionnels | 1.00 | |||
294 Charges financières | 1 214.00 | 321.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | |||
306 Impôts sur les bénéfices | -5 801.00 | -180.00 | ||
310 Bénéfice ou perte | 12 647.00 | 2 230.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 85 000.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 500.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 850.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 18 022.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 108 350.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 861.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 355.00 |