MATT RENOV
Dépôt
Dénomination | MATT RENOV |
Siren | 818270431 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7606 |
Numéro de dépôt | B2020/003390 |
Numéro de Gestion | 2016B00072 |
Code Activité | 4120B |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 04/11/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 76600 LE HAVRE |
2019
2018
2017
2016
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 26 989.00 | 6 331.00 | 20 658.00 | 12 106.00 |
040 Immobilisations financières | 1 500.00 | 1 500.00 | 1 500.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 28 489.00 | 6 331.00 | 22 158.00 | 13 606.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 307 798.00 | 307 798.00 | 9 309.00 | |
072 Créances – Autres | 20 325.00 | 20 325.00 | 26 973.00 | |
084 Disponibilités | 91 769.00 | 91 769.00 | 8 800.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 327.00 | 4 327.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 424 220.00 | 424 220.00 | 45 081.00 | |
110 Total général Actif | 452 709.00 | 6 331.00 | 446 378.00 | 58 687.00 |
120 Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | ||
126 Réserve légale | 1 196.00 | |||
132 Autres réserves | 22 724.00 | |||
134 Report à nouveau | -30 940.00 | 26 751.00 | ||
136 Résultat de l’exercice | 69 889.00 | -33 771.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 70 369.00 | 480.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 268.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 22 793.00 | 4 895.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 541.00 | |||
172 Autres dettes | 143 858.00 | 53 312.00 | ||
174 Produits constatés d’avance | 209 091.00 | |||
176 Total des dettes | 376 009.00 | 58 207.00 | ||
180 Total général Passif | 446 378.00 | 58 687.00 | ||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 18 504.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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218 Production vendue de services ‐ France | 376 192.00 | 165 050.00 | ||
226 Subventions d’exploitation reçues | 12 750.00 | 9 497.00 | ||
230 Autres produits | 2.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 944.00 | 174 547.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 132 061.00 | 76 108.00 | ||
242 Autres charges externes. | 96 113.00 | 58 032.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 470.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 324.00 | 653.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 60 707.00 | 54 023.00 | ||
252 Charges sociales | 10 949.00 | 16 370.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 3 457.00 | 2 692.00 | ||
262 Autres charges | 21.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 304 632.00 | 207 878.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | 84 312.00 | -33 331.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 6 576.00 | 439.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 7 847.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | 69 889.00 | -33 771.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 954.00 | |||
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 550.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 649.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 18 504.00 | |||
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 664.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 57 220.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 30 358.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |