TAF AUCH
Dépôt
Dénomination | TAF AUCH |
Siren | 828222612 |
Cloture | 31/03/2018 |
Code du Greffe | 3201 |
Numéro de dépôt | 3321 |
Numéro de Gestion | 2017B00119 |
Code Activité | 4764Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 13 |
Durée exercice n-1 | 12 |
Date de dépôt | 20/12/2018 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 32000 AUCH |
2019
2018
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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014 Immobilisations incorporelles – Autres | 459.00 | 221.00 | 238.00 | |
028 Immobilisations corporelles | 221 917.00 | 24 435.00 | 197 482.00 | |
040 Immobilisations financières | 3 500.00 | 3 500.00 | ||
044 Total Actif Immobilisé | 225 876.00 | 24 656.00 | 201 220.00 | |
060 Stock marchandises | 153 377.00 | 153 377.00 | ||
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 25 584.00 | 25 584.00 | ||
072 Créances – Autres | 15 830.00 | 15 830.00 | ||
084 Disponibilités | 28 979.00 | 28 979.00 | ||
092 Charges constatées d’avance | 8 201.00 | 8 201.00 | ||
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 970.00 | 231 970.00 | ||
110 Total général Actif | 457 846.00 | 24 656.00 | 433 189.00 | |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -82 756.00 | |||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | -77 756.00 | |||
156 Emprunts et dettes assimilées | 293 488.00 | |||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 143 751.00 | |||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 62 040.00 | |||
172 Autres dettes | 73 707.00 | |||
176 Total des dettes | 510 946.00 | |||
180 Total général Passif | 433 189.00 | |||
195 Dont dettes à plus d’un an | 204 341.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 225 876.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 478 300.00 | |||
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 422.00 | |||
230 Autres produits | 18 176.00 | |||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 501 898.00 | |||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 486 238.00 | |||
236 Variation de stock (marchandises) | -153 377.00 | |||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 003.00 | |||
242 Autres charges externes. | 136 417.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 002.00 | |||
250 Rémunérations du personnel | 72 624.00 | |||
252 Charges sociales | 12 139.00 | |||
254 Dotations aux amortissements | 24 656.00 | |||
262 Autres charges | 181.00 | |||
264 Total des charges d’exploitation | 583 883.00 | |||
270 Résultat d’exploitation | -81 985.00 | |||
280 Produits financiers | 2 012.00 | |||
294 Charges financières | 2 446.00 | |||
300 Charges exceptionnelles | 337.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -82 756.00 | |||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 459.00 | |||
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 678.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 112 890.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 98 349.00 | |||
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 500.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 225 876.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 81.00 | |||
374 Montant de la T.V.A. collectée | 99 250.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 115 081.00 | |||
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05 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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376 Effectif moyen du personnel | 4.00 |