Au Bien Hêtre
Dépôt
Dénomination | Au Bien Hêtre |
Siren | 830468468 |
Cloture | 31/12/2018 |
Code du Greffe | 7301 |
Numéro de dépôt | 781 |
Numéro de Gestion | 2017B00822 |
Code Activité | 5530Z |
Date de cloture n-1 | -1 |
Durée exercice | 12 |
Durée exercice n-1 | 11 |
Date de dépôt | 24/01/2020 |
Modification | 00 Comptes annuels saisis sans anomalie |
Type de Bilan | S : Simplifié |
Code de la devise | EUR |
Confidentialité | 0 Comptes annuels ne faisant l’objet d’aucune déclaration de confidentialité |
Adresse | 73310 Saint-Pierre-de-Curtille |
2020
2019
2018
2017
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01 Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N‐1 |
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028 Immobilisations corporelles | 36 749.00 | 11 236.00 | 25 513.00 | 18 927.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | 20.00 | 20.00 | |
044 Total Actif Immobilisé | 36 769.00 | 11 236.00 | 25 533.00 | 18 947.00 |
060 Stock marchandises | 4 842.00 | 4 842.00 | 12 105.00 | |
072 Créances – Autres | 2 030.00 | 2 030.00 | 4 925.00 | |
084 Disponibilités | 5 042.00 | 5 042.00 | 3 607.00 | |
092 Charges constatées d’avance | 4 008.00 | 4 008.00 | 467.00 | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 15 921.00 | 15 921.00 | 21 103.00 | |
110 Total général Actif | 52 690.00 | 11 236.00 | 41 454.00 | 40 050.00 |
120 Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | ||
126 Réserve légale | 500.00 | |||
134 Report à nouveau | 2 879.00 | |||
136 Résultat de l’exercice | -2 780.00 | 3 379.00 | ||
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | 5 599.00 | 8 379.00 | ||
156 Emprunts et dettes assimilées | 13 490.00 | 15 705.00 | ||
166 Fournisseurs et comptes rattachés | 2 764.00 | 6 623.00 | ||
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | 13 332.00 | |||
172 Autres dettes | 19 601.00 | 9 343.00 | ||
176 Total des dettes | 35 855.00 | 31 671.00 | ||
180 Total général Passif | 41 454.00 | 40 050.00 | ||
195 Dont dettes à plus d’un an | 4 945.00 | |||
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | 15 151.00 | |||
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02 Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | ||
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210 Ventes de marchandises – France | 116 881.00 | 20 708.00 | ||
218 Production vendue de services ‐ France | 33 816.00 | 15 026.00 | ||
230 Autres produits | 426.00 | 470.00 | ||
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 151 123.00 | 36 203.00 | ||
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 16 136.00 | 7 996.00 | ||
236 Variation de stock (marchandises) | 7 263.00 | -12 105.00 | ||
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 34 293.00 | 9 041.00 | ||
242 Autres charges externes. | 44 130.00 | 19 782.00 | ||
243 (dont taxe professionnelle) | 222.00 | |||
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 633.00 | 117.00 | ||
250 Rémunérations du personnel | 34 122.00 | 3 850.00 | ||
252 Charges sociales | 7 561.00 | 405.00 | ||
254 Dotations aux amortissements | 8 565.00 | 2 670.00 | ||
262 Autres charges | 857.00 | 406.00 | ||
264 Total des charges d’exploitation | 153 559.00 | 32 163.00 | ||
270 Résultat d’exploitation | -2 437.00 | 4 040.00 | ||
294 Charges financières | 310.00 | 87.00 | ||
300 Charges exceptionnelles | 33.00 | 6.00 | ||
306 Impôts sur les bénéfices | 568.00 | |||
310 Bénéfice ou perte | -2 780.00 | 3 379.00 | ||
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03 Immobilisations – Amortissements – Plus‐values, Moins‐values | Montant année N | |||
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442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 10 994.00 | |||
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 915.00 | |||
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 243.00 | |||
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 21 617.00 | |||
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 151.00 | |||
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04 Relevé des Provisions ‐ Amortissements dérogatoires – Déficits reportables | Montant année N | |||
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374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 078.00 | |||
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 229.00 |